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集体福利进项税额转出会计分录
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雷蕾老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.22w
引用 @ 轻舞飞扬123 发表的提问:
老师好,外购的产品用于集体福利不视同销售,进项税额转出,增值税不是用售价乘以税率吗?
你好,你当时买进来的时候抵扣了多少进项税,就把多少转出去。 这个的增值税是你不含税买价*税率。
166楼
2023-01-27 08:02:25
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轻舞飞扬123:回复雷蕾老师 好的,谢谢老师!
2023-01-27 08:28:12
雷蕾老师:回复轻舞飞扬123不客气哈,继续加油~
2023-01-27 08:42:42
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 神采奕奕 发表的提问:
一般纳税人 购进货物,用于集体福利,比如发放非货币性福利,计提和发放的分录?
您好!计提的时候借库存商品 代现金 支付的时候借:管理费用-福利费 代库存商品 应交税费-应交增值税。
167楼
2023-01-27 08:21:00
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神采奕奕:回复宋生老师 那如果发放的时候做成借:应付职工薪酬-非货币性福利 贷 :库存商品 应交税费(应交增值税-进项税额转出)这样做的话 计提的分录怎么做?
2023-01-27 08:51:23
宋生老师:回复神采奕奕您好!借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 代现金等。
2023-01-27 09:10:28
神采奕奕:回复宋生老师 这样做的话是不是还有一步:借:管理费用-非货币性福利 贷:应付职工薪酬 -非货币性福利
2023-01-27 09:33:10
宋生老师:回复神采奕奕您好!你上面那一步,已经是支付了。
2023-01-27 09:46:00
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 丫丫 发表的提问:
采购项目用于集体福利的进项税额为什么不能抵扣
因为这是用于最终消费了的,不会产生增值税,所以不能抵扣
168楼
2023-01-28 05:28:19
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 优优 发表的提问:
你好,问一下这个讲义上说集体福利设施安装领用产品视同销售。但是在税法上,如果购进产品用于集体福利,则不视同销售,应该做进项税额转出。那这样的话税法和会计就矛盾啦。请问怎么回事,如何理解呢?
你这个是自己生产的产品,用于福利是要视同销售的
169楼
2023-01-28 05:57:05
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优优:回复辜老师 就是不管是税法还是会计上,自己生产的产品用于集体福利设施,就都要看作视同销售是吗?
2023-01-28 06:28:00
辜老师:回复优优是的,你的理解是对的
2023-01-28 06:51:21
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 心灵美的时光 发表的提问:
)职工集体福利工程领用生产用原材料30万元,该批材料原购进时的进项税额为3.9万分录
同学你好 借,在建工程 33.9 贷,原材料30 贷,应交税费一应增一进项转出3.9
170楼
2023-01-28 06:15:36
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ JC 发表的提问:
为什么外购的货物用于投资 分配 赠送要视同销售,用于集体福利 个人消费或非增值税应税项目就是进项税额转出?
对于改变用途的自产或委托加工的货物,无论是用于内部还是外部,都应作视同销售处理;而对于改变用途的外购货物或应税劳务,若是用于外部的,即用于投资、分配或无偿赠送,应作视同销售处理,若是用于内部的,即用于免税项目、非应税项目、集体福利或个人消费,则应作进项税额转出处理。
171楼
2023-01-28 06:44:59
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 茜  发表的提问:
请问进项转出的分录怎么做,简易计税的和福利费的两笔都要做转出
你好,借应付职工薪酬一福利费,贷应交税费一应交增值税(专项税额转出
172楼
2023-01-29 05:40:38
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茜 :回复庄老师 拿到发票的时候就做了价税分离
2023-01-29 06:03:39
茜 :回复庄老师 要做进项转出的发票也要认证对吗?
2023-01-29 06:24:20
茜 :回复庄老师 应交增值税进项税和进项转出这两个科目可以抵消吗?
2023-01-29 06:48:28
庄老师:回复茜 要做进项转出的发票是认证抵扣后,没有认证不用,
2023-01-29 07:12:03
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 会计 发表的提问:
上个月有笔福利费 专票 这个月进项转出 这个月的分录怎么做?
借 管理费用等-福利费 贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
173楼
2023-01-29 06:09:17
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 一缕阳光 发表的提问:
老师,福利费进项转出分录怎么做?
借应付职工薪酬 福利费 贷进项税额转出
174楼
2023-01-29 06:24:05
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一缕阳光:回复maize老师 福利费再计提一下是吧
2023-01-29 06:54:54
maize老师:回复一缕阳光是的,借管理费用福利费 贷应付职工薪酬 福利费
2023-01-29 07:09:18
一缕阳光:回复maize老师 谢谢!汪老师,能问一下别的问题吗?
2023-01-29 07:33:42
maize老师:回复一缕阳光你好: 为了方便其他同学查询同类问题不同的问题请您 重新发起提问老师再接手回复你这个问题!
2023-01-29 08:00:11
一缕阳光:回复maize老师 哦哦
2023-01-29 08:20:37
maize老师:回复一缕阳光麻烦您那边有别的问题可以重新提问,谢谢合作
2023-01-29 08:31:57
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 雨滴? 发表的提问:
进项税额转出会计分录
借:相关成本 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
175楼
2023-01-29 06:44:57
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雨滴?:回复晓宇老师 申报表怎么填
2023-01-29 07:11:07
晓宇老师:回复雨滴?在增值税申报表附表二“进项税额转出”填报的是本期(即当月所认证)进项税额中需要转出的部分即可。
2023-01-29 07:26:37
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ DORIS 发表的提问:
本月认证了一张需要进项税额转出的票。现在已经做得会计分录是:借:管理费用 377.12 应交税费-进项税 45.21 贷: 应付职工薪酬-福利费 422.33 请问现在怎么做进项税额转出的分录?
你好,借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
176楼
2023-01-30 05:59:35
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 会计学堂金牌课程指导老师 发表的提问:
请问福利费的增值税专用发票,做进项税额转出的分录
你好!借:应付职工薪酬—福利费 贷:应交税费—增值税—进项税转出
177楼
2023-01-30 06:19:26
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.36w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
老师,上期已抵扣的福利费。进项税额转出怎么做分录。
借管理费用、福利费 贷应交税费、应交增值税进项转出。
178楼
2023-01-30 06:25:34
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微信用户:回复郭老师 好的。谢谢!
2023-01-30 06:47:16
郭老师:回复微信用户不用客气 工作愉快
2023-01-30 07:08:28
微信用户:回复郭老师 应收账款有一部分确实收不回,怎么账务处理。
2023-01-30 07:21:06
郭老师:回复微信用户借信用减值损失 贷坏账准备 借坏账准备贷应收账款。
2023-01-30 07:41:32
微信用户:回复郭老师 这样做会不会有风险
2023-01-30 08:00:50
郭老师:回复微信用户实际业务没有风险的。
2023-01-30 08:22:34
微信用户:回复郭老师 可以直接做营业外支出吗
2023-01-30 08:35:42
郭老师:回复微信用户小企业会计准则可以的。
2023-01-30 08:57:50
路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 茜  发表的提问:
请问进项转出的分录怎么做,简易计税的和福利费的两笔都要做转出
您好 借:管理费用-福利费(含税) 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 银行存款等
179楼
2023-01-30 06:41:59
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茜 :回复路老师 您是把两笔合一起了吗?
2023-01-30 07:12:55
茜 :回复路老师 没太看懂
2023-01-30 07:29:32
路老师:回复茜 上面这个是福利费的分录,假设福利费的专用发票来了之后,需要做进项税额转出,就是这么做分录的。 你是要单独的进项税额转出分录吗?之前取得发票时是怎么做账的
2023-01-30 07:41:44
茜 :回复路老师 我看明白了,是在取到发票就直接转出了对吗?
2023-01-30 08:08:28
茜 :回复路老师 但是这样应交税费进项税额还是有余额呀?
2023-01-30 08:32:02
茜 :回复路老师 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 这两笔都没平?
2023-01-30 08:49:34
路老师:回复茜 是的,进项税额和进项税额转出,还有销项税额 这些平时都是有余额的,等年底时再统一相互转平
2023-01-30 09:10:41
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 昕晴 发表的提问:
福利费进项转出的分录怎么做
你好 借方管理费用-福利费贷方进项税转出
180楼
2023-01-31 06:08:58
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