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用产品抵供应商货款会计分录
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 21年税务师取证 发表的提问:
这个分录是什么意思????客户货款直接转给供应商了吗?
你好 不是的 这里可能之前支付了押金,或者供应商之前多公司有欠款。
121楼
2023-01-06 08:57:48
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小杜杜老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 张洋 发表的提问:
企业支付供货商欠款,供货商抹零,会计分录怎么写
同学你好 抹零可以冲减所购买货物的成本。比如库存商品 借:应付账款 贷:库存商品
122楼
2023-01-06 09:23:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 超越梦想 发表的提问:
这是公司付供应商货款打的收条,该怎么记分录啊
借:应付账款50000 应收票据-B公司(收到承兑)50000 贷:应收票据-A公司(付出承兑)100000
123楼
2023-01-08 10:54:53
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 美满的衬衫 发表的提问:
供应商赞助款直接在货款里扣,分录怎么做
借应付账款贷营业外收入 之前挂在应付了这样做
124楼
2023-01-08 11:16:53
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ w﹏j 发表的提问:
供应商代公司发货给客户且代付运费,客户的运费本是公司承担的,结货款时跟运费一起打给供应商的,然而供应商会有一些返点政策给公司的,供应商就以抵扣运费给公司返点,怎么做分录呢?
可以直接按收到的返点做收入处理
125楼
2023-01-08 11:24:31
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w﹏j:回复李爱文老师 营业外收入吗?
2023-01-08 11:49:58
李爱文老师:回复w﹏j计入其他业务收入,需要交增值税的
2023-01-08 12:01:15
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 故乡河 发表的提问:
在结算并支付本月货款时,供应商直接用上一年度的返点抵扣本货款,这种情怎么做分录?
你好     是直接货返还是现金返利 来支付抵减  
126楼
2023-01-08 11:29:43
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故乡河:回复meizi老师 月底结算时直接抵扣货款,
2023-01-08 11:49:04
故乡河:回复meizi老师 发票是本月货款总金额,也就是发票等于返利加银行付款
2023-01-08 12:06:20
meizi老师:回复故乡河 你好  借应付账款 贷银行存款 营业外收入  
2023-01-08 12:25:41
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 阳阳2014 发表的提问:
供应商货款491元 优惠41元,实付450的分录怎么做
你好 发票开了多少呢?
127楼
2023-01-08 11:35:59
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阳阳2014:回复答疑苏老师 未开发票
2023-01-08 11:53:26
答疑苏老师:回复阳阳2014你好 你们之前挂账491的话,这次就是 借 应付账款 491 贷 库存商品 41 银行存款 450
2023-01-08 12:11:25
阳阳2014:回复答疑苏老师 可以借:应付账款491 贷 财务费用-其他 41 银行存款 450 吗?
2023-01-08 12:31:45
答疑苏老师:回复阳阳2014你好 也可以的 不过这个财务费用也是不可以税前扣除的。
2023-01-08 12:55:21
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 六77777 发表的提问:
老师,您好,我想问一下,就是供应商回收配料抵货款的分录是怎样的
你现在是客户还是供应商,抵应收款还是应付款
128楼
2023-01-09 08:14:09
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六77777:回复辜老师 供应商抵应付款
2023-01-09 08:38:50
辜老师:回复六77777那就相当于是出售材料,借:应付账款 贷:其他业务收入 应交税费—应交增值税——销项税
2023-01-09 09:03:39
六77777:回复辜老师 如果是售后扣款呢
2023-01-09 09:19:44
辜老师:回复六77777你是销售货物,然后客户扣你们的款项吗
2023-01-09 09:41:14
六77777:回复辜老师 不是的,是我们扣供应商的货款,直接冲抵货款
2023-01-09 10:02:13
辜老师:回复六77777不好意思,你从哪里扣除,应付供应商的货款
2023-01-09 10:25:15
六77777:回复辜老师 就是供应商发过来的材料有售后问题,或者他们回收了我们的配件,这样的款直接冲抵我们应付供应商的货款
2023-01-09 10:55:14
辜老师:回复六77777这个你做材料退回就可以,借:原材料 负数 贷:应付账款 负数
2023-01-09 11:17:02
六77777:回复辜老师 谢谢
2023-01-09 11:37:46
辜老师:回复六77777好的,客气,帮到你就好
2023-01-09 11:51:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 茉莉花香 发表的提问:
老师:供应商在我司买了产品5000元,直接在货款25000元中抵了,我这边如何做分录呢?月底需要计提吗?
你好 借;应付账款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 借;主营业务成本,贷;库存商品 你所指的计提是计提什么呢?
129楼
2023-01-09 08:30:57
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ daisy 发表的提问:
老师,请问收到供应商支付代收货款的分录怎么做?
您好,同学,借,银行存款,贷,其他应收款
130楼
2023-01-09 08:40:24
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Hedgehog 发表的提问:
老师,我想咨询一下,我们公司是做钢贸的,销售商品是按重量为单位的,我们销售出去的重量大于进来的重量,是供应商和我们的称会有些差别,这个是合理损耗吗,请问怎么会计分录如何写?
这个属于合理计量差的, 借:库存商品 贷:待处理财产损益 借:待处理财产损益 贷:营业外收入
131楼
2023-01-09 09:00:42
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ yangsuu 发表的提问:
由于供应商产品数量短缺原因,给予销售折让少付货款,采购和付款时如何做会计处理
你好,由于供应商产品数量短缺原因,有取得相应的进项负数发票吗?
132楼
2023-01-09 09:17:59
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yangsuu:回复邹老师 没有开负数,直接支付时减货款
2023-01-09 09:47:02
邹老师:回复yangsuu你好,由于供应商产品数量短缺原因,需要开具相应的负数发票才是的 采购的时候 借:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 取得负数发票的时候 借:应付账款,贷:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额) 付款的时候 借:应付账款,贷:银行存款 
2023-01-09 10:03:30
yangsuu:回复邹老师 由于供应商是农产品开的免税普通发票,发票当月入账,没有要求重开,直接减了部分货款,我们是一般纳税人,进项税直接按实付金额的9%计算并入账的,这样有问题吗
2023-01-09 10:18:42
邹老师:回复yangsuu你好,有短缺,应当开具相应的负数发票才是 的
2023-01-09 10:29:18
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 2333333 发表的提问:
我是超市的会计,和供应商往来的货款应该怎么做会计分录
你好!计入应付账款
133楼
2023-01-10 08:29:40
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2333333:回复QQ老师 有发票呢,是,借应付账款 贷,银行存款吗
2023-01-10 08:54:31
QQ老师:回复2333333借 库存商品 贷 银行存款 不考虑税金
2023-01-10 09:15:41
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 靜雅 发表的提问:
供应商的货物有质量问题,扣了供应商货款,这个货款怎么写分录啊
您好,一般情况下,借;库存商品等科目,负数,贷;应付账款,负数。
134楼
2023-01-10 08:35:05
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 罂粟花 发表的提问:
供应商给公司加工的产品,报废率过高,要供应商承担的费用,这个分录怎么做?
同学,你好 借:其他应收款 贷:营业外收入~赔偿收入
135楼
2023-01-10 08:50:01
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