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企业所得税纳税调整会计处理
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.34w
引用 @ 粗心的大山 发表的提问:
老师我对企业所得税间接法不是很理解,国债利息收入计入了会计利润,所得税免税所以调减,那不征税收入需要调整吗?
不征收税收入也要调减的哈
166楼
2023-02-01 08:41:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 结实的钻石 发表的提问:
计提的应付职工薪酬科目会算清缴前还有166万,没办法实际发放工资,汇算清缴调整的话怎么处理?分录怎么填写企业不想交企业所得税,所以不想调整,该怎么处理,实务怎么操作
那只有不调整了,填一致,不过有偷税漏税的风险啊
167楼
2023-02-02 07:49:02
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英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 晨曦 发表的提问:
老师好!申报企业所得税时,跳出这个,《A100000企业所得税年度纳税申报表(A类)第15行(加:纳税调整增加额)》(等于)《A105000纳税调整项目明细表》第46行第3列(合计_调整金额),是什么原因?
同学好,::纳税调整增加额(填写A105000)是《A100000企业所得税年度纳税申报表(A类)第15行的附表,是相等的
168楼
2023-02-02 07:54:33
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 依夕 发表的提问:
企业捐赠所得,需要纳税调整吗
你好,是接受捐赠吗?
169楼
2023-02-02 08:17:05
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依夕:回复邹老师 是的
2023-02-02 08:42:07
邹老师:回复依夕你好,这个是不需要做纳税调整的
2023-02-02 09:00:24
依夕:回复邹老师 当时接受捐赠如果记到实收资本里,是不是需要纳税调增
2023-02-02 09:16:29
邹老师:回复依夕你好,接受捐赠应当计入营业外收入才是的
2023-02-02 09:34:56
依夕:回复邹老师 好的老师
2023-02-02 10:04:25
邹老师:回复依夕祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-02 10:16:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 寂寞的黑裤 发表的提问:
老师,公司收到国家专项资金补助38万,是以后研发费用的资金,我账务处理做递延收益,项目还没有启动,那我这次申报企业所得税时中纳税调整项目表中关于不增税收入:其中专项用途的资金是填0吧(因为账目还未确认收入),然后扣除类调整项目中,不征税 收入用于支出所形成的费用也填0吧,(因为项目还没启动),老师 ,思路是这样吗
如果你这个补助是明确作为不征税收入的,你可以这样填写 否则不行
170楼
2023-02-02 08:34:11
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李老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ 熊猫公主 发表的提问:
老师: 我们企业2015年全年收入额为800000万元,实际发生业务招待费10000元,问企业纳税调整金额多少? 税前扣除是多少?那么我的税前扣除是4000元对吗?(取小值)则我的应纳所得税增加4000*0.25=1000元,会计处理时:借:以前年度损益调整1000元,贷:应交税费—企业所得税1000元,交款,借:应交税费--企业所得税1000,贷:银行存款1000,借:利润分配—未分配利润1000,贷:以前年度损益调整1000元对吗? 税前扣除是4000元(取小值),应纳所得税增加4000*0.25=1
田老师 会计师 2小时前 税前扣除是4000元(取小值),应纳所得税增加4000*0.25=1000元,但会计账上不用做处理 我可以理解为不单独为这笔业务招待费做财务处理,而是等汇算完成后,算出全年应调项目后,再一并做处理呢?但是之前老师所说的调表不调账是指调哪个表?
171楼
2023-02-02 08:41:59
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李老师:回复熊猫公主你好,具体请咨询赵老师QQ:410084566 (加好友时候备注:柳老师推荐)
2023-02-02 09:02:35
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 琦乐融融 发表的提问:
所得税汇算清缴后缴纳的企业所得税计入以前年度损益调整吗?
你好,不是,可以计入利润分配――未分配利润
172楼
2023-02-05 09:34:11
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琦乐融融:回复徐阿富老师 会计分录:借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-02-05 09:52:24
琦乐融融:回复徐阿富老师 会计分录是什么?
2023-02-05 10:19:51
徐阿富老师:回复琦乐融融你好,借利润分配――未分配利润 贷应交税费――企业所得税,缴纳时借应交税费――企业所得税 贷银行存款
2023-02-05 10:49:14
琦乐融融:回复徐阿富老师 2020年税务检查又要求上报了2019年一部分收入,这个在2020年入账,分录是借应收账款 贷以前年度损益调整吗?
2023-02-05 11:16:01
徐阿富老师:回复琦乐融融你好,还涉及增值税的,借应收账款 贷以前年度损益调整或利润分配-未分配利润 贷应交税费(销项税额)
2023-02-05 11:35:07
朱小慧老师
职称:注册会计师,初级会计师
4.99
解题: 1.21w
引用 @ 南巷清风 发表的提问:
昌吉公司适用的企业所得税税率为25%,企业所得税采用资产负债表债务法核算。2019年会计利润为2 000万元,当年按照税法规定有两项纳税调整事项:一是非公益性捐赠支出100万,二是管理部门某项固定资产折旧产生应纳税暂时性差异300万元,假设无其他纳税调整事项,递延所得税资产及递延所得税负债无期初余额。 要求:请计算昌吉公司当期所得税、递延所得税并作相关会计处理。 (1)当期所得税 (2)递延所得税负债 (3)会计分录
您好 当期所得税 (2000%2B100-300)*0.25=450万元 递延所得税负债 300*0.25=75万元 借:所得税费用 450 贷:应交税费-应交所得税 450 借:所得税费用 75 (300*0.25) 贷:递延所得税负债 75
173楼
2023-02-05 10:02:05
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ Q 发表的提问:
老师,企业所得税税收优惠中的项目,用间接法计算是属于纳税调整项目金额处吗?
你好,具体是指什么优惠项目
174楼
2023-02-05 10:27:00
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亦凡老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.08w
引用 @ 跳跃的跳跳糖 发表的提问:
会计上不视同销售,税法上视同销售,应纳税所得额调整吗?调增还是调减? 会计和税法上都视同销售,应纳税所得额调整吗?调增还是调减?
你好,会计上不视同销售,企业所得税法上视同销售,应纳税所得额调增。 会计和税法上都视同销售,应纳税所得额不用调整。
175楼
2023-02-06 07:56:34
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 流浪兔 发表的提问:
18年企业所得税汇算清缴,补交企业所得税1000元,用小企业会计准则,快账账套无“以前年度损益调整”这个科目也添加不上,这1000元怎么进行账务处理?
您好,您可以直接计入利润分配--未分配利润里面
176楼
2023-02-06 08:02:47
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流浪兔:回复文老师 当时我用账套时问了快账客服,她说用“未来适用法”就计入当期费用,请问这样做错了吗?
2023-02-06 08:17:30
文老师:回复流浪兔应该是要用利润分配——未分配利润的
2023-02-06 08:43:42
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 沉静的季节 发表的提问:
老师,在计算企业所得税时,准予扣除的是不是是纳税调减,不准予扣除的是不是纳税调整哦
准予扣除的不调解 不准扣除的要调增
177楼
2023-02-06 08:11:49
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 生活天空 发表的提问:
某小型微利企业会计利润是10万,当年1月购入1个办公用具,价值5000元,没有计提折旧,并在计算会计利润时候全额扣除,假设除上述项目外无纳税调整项目,则该企业15年度应缴纳的企业所得税是多少A2 B1 C1.99 D0.98
您好!这个题目应选B吧。
178楼
2023-02-06 08:23:44
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生活天空:回复宋生老师 为什么10万不减去5000呢
2023-02-06 08:44:26
宋生老师:回复生活天空您好!因为本身是做了费用了。一次扣除
2023-02-06 09:04:20
生活天空:回复宋生老师 题目不是说在计算会计利润时候全额扣除吗那也应该用10万减去5000啊
2023-02-06 09:33:15
宋生老师:回复生活天空您好!你能先告诉我是不是选B吗?
2023-02-06 09:52:00
生活天空:回复宋生老师 是的啊,题目不是说在会计利润时候全额扣除吗,应该用10万减去5万啊
2023-02-06 10:19:36
宋生老师:回复生活天空您好!会计利润是扣除了这个5000的了。
2023-02-06 10:44:15
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ A唯美 送书大使 发表的提问:
企业所得税不想退税,可不可以调整到本表41行的特别纳税调整应税所得里面呢
你好,同学。 可以的,可以调整在这里面,其他 里面
179楼
2023-02-06 08:35:59
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A唯美 送书大使:回复陈诗晗老师 是其他里面还是特别纳税调整企业所得税里呢?
2023-02-06 09:03:18
陈诗晗老师:回复A唯美 送书大使你这是不想退税,是属于其他里面填写。处理。
2023-02-06 09:33:18
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 完美的小懒猪 发表的提问:
17年的发票失控已做进项转出补缴税款,但税务这边要求在10月季度企业所得税预缴时调整企业所得税,请问这个怎么处理,会计分录该怎么做?
你好,你当时是做什么会计分录的,
180楼
2023-02-07 07:39:08
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职称:注册会计师,税务师

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