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营改增差额实务开票会计处理
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ jenny 发表的提问:
公司是广州的一家旅行社,经营范围有代订房,代订机票,代订车票等及向旅客提供旅游服务(境内旅游,入境旅游),还有会议展览服务的旅行社。目前代订机票,代订房的业务比较多,但是广州很多的旅行社都说这些代订的业务不能差额征税,需全额征税的,营改增政策下的正解是怎样的呢?第二点就是我司的客户百分之80%都不需要开发票的,而且很多收付款都没有在对公账上收付,都是经老板的私人账上收支,请问这类业务怎么处理?第三就是供应商的发票都是来自各大票务,订房中心,像深圳巨邦这类的机票行程单与实际支付的有些差异,因为支付时
第三就是供应商的发票都是来自各大票务,订房中心,像深圳巨邦这类的机票行程单与我们实际支付的有些差异,因为支付时是用老板的私账汇款给供应商,是按返点后的金额支付的,请问这类的应该怎么账务处理>?
151楼
2023-01-28 08:11:03
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王雁鸣老师:回复jenny您好,第一,营改增之后的正解就是按购进票务,销售票务处理。第二,可以区分内外账操作,要票的外账处理,不要票的内账处理。第三,就是按购进票务,销售票务处理即可。
2023-01-28 08:51:35
jenny:回复王雁鸣老师 还是没明白
2023-01-28 09:12:33
王雁鸣老师:回复jenny您好,比如您老板私人账户购进票扣除返点后实际支付1500元,卖出1600元,不要票的,则记入内账,购入时,借:主营业务成本,1500元,贷:现金,1500元,卖出后,借:现金1600元,贷:主营业收入,1600元,如果是要票的,则记入外账,购入时,借:主营业务成本,1500元减去进项税,应交税费-应交增值税-进项,1500*增值税率/(1+增值税率)(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:现金,1500元,卖出后,借:现金1600元,贷:主营业收入,1600元减去税金,应交税费-应交增值税,1600*增值税率/(1+增值税率)。
2023-01-28 09:23:19
jenny:回复王雁鸣老师 有些不要发票的客户,但付款用了对公付了,这怎么处理?收客户在私账,付供应商在公账
2023-01-28 09:33:20
王雁鸣老师:回复jenny您好,如果付款在公账,即使客户不要票,销售出去以后即使入在私户,那最好也记入外账。
2023-01-28 09:50:01
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 夏花 发表的提问:
我们平时会买一些票来做费用,多数是住宿的.现在营改增了,我们打算买一些差旅费的普票来入帐.我想问一下税务局会不会质疑:为什么正常开支不开专票呢
您好!首先买卖发票双方都是违法的。 另外这个质疑也很好解释,比如员工嫌麻烦,只记公司名字,没有随身带其他证件。 会计以为这些不能抵扣等等。
152楼
2023-01-28 08:28:14
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
营改增后酒店能开会议服务发票吗
你好,如果提供了会议服务,是可以的
153楼
2023-01-28 08:40:25
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 缘,蓝欣 发表的提问:
增值税申报时系统自动跳转的税额与实际开票的销项税额相差0.01,可以申报了吗?以后账务怎么处理
你好!这个没关系,你把差额计入营业外收支就好了。
154楼
2023-01-28 08:56:58
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Kevin 发表的提问:
营改增后,主营业务是销售商品,现在开了服务费的专票怎么做会计分录
你好!借应收账款等 代:其他业务收入 应交税费-应交增值税。
155楼
2023-01-29 08:23:16
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Kevin:回复宋生老师 那我后面要不要改啊?对成本有什么影响吗
2023-01-29 08:50:58
宋生老师:回复Kevin您好!不用改。没什么影响,各自是各自的成本。
2023-01-29 09:19:42
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.03w
引用 @ 惠杨琳 发表的提问:
4S 店高开票账务如何处理,实际没收到那么多钱?差额怎么处理?老师,能写个分录吗?
同学你好 差额可以收到吗?开出去多少要公户收到多少才对 然后你们可以私户返回去, 分录就是做公户收入的 借银行 贷主营业务收入 贷销项
156楼
2023-01-29 08:43:01
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张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 小欣 发表的提问:
会计学堂实操中心,酒店会计(营改增)第36个业务,计提本月社保公积金,如何计算管理费用的部分?谢谢!
去吐槽那里提问,实操吐槽那里有专业的答疑老师
157楼
2023-01-29 08:54:00
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 魔幻的小馒头 发表的提问:
小规模纳税人差额计税会计增值税该如何处理
你好同学 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 同学这就是分录的情况。
158楼
2023-01-30 08:15:12
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 同舟之情 发表的提问:
营改增后,动产出资税务怎么处理?
你好,是用动产对外投资?
159楼
2023-01-30 08:44:34
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同舟之情:回复邹老师 是的
2023-01-30 09:14:53
邹老师:回复同舟之情你好,投资环节只是涉及印花税,不涉及其他税款的
2023-01-30 09:27:26
同舟之情:回复邹老师 不涉及增值税吗
2023-01-30 09:46:26
邹老师:回复同舟之情你好,对于投资一方涉及,如果取得了专用发票,对被投资方来说可以抵扣
2023-01-30 10:07:06
肖老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 左岸 发表的提问:
老师 增值税交纳和计提的差额如何处理? 缴纳的是正确的,开票时因为计算税额时有差额
你好!将多计提的冲红处理就行,一般增值税不用计提噢,月末根据销项和进项可以直接计算出应交金额。
160楼
2023-01-30 08:53:58
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 杨梦瑶 发表的提问:
老师,我们公司员工差旅的住宿费实际报销金额小于开票金额,开具专票,怎么账务处理?
借费用,进项贷银存营业外支出
161楼
2023-01-31 07:48:36
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 燕儿 发表的提问:
对方开的增票比实际报销的金额大300,差额部分咋处理合适300元是供应商给减免的货款这样的情况怎么进行账务处理合适
正常只能减少300元开发票 可以退专票重开
162楼
2023-01-31 07:53:57
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 一念心清净 发表的提问:
 实操营改增了吗?
你好,相关课程正在更新
163楼
2023-01-31 08:17:39
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 乔乔姐 发表的提问:
老师您好,我这个月有冲红的发票,请问在填报表时应填在那里呀?我是营改增的差额征收的企业。谢谢!
你好!是进项还是销项?
164楼
2023-01-31 08:37:38
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乔乔姐:回复晓海老师 您好,我公司选择的是差额上税没有进项及销项一说,就是收的服务费—工资=差额上税
2023-01-31 08:53:36
晓海老师:回复乔乔姐你好!直接冲减当月税金就可以
2023-01-31 09:15:25
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 大风起兮 发表的提问:
营改增前买定额发票缴纳的营业税,定额发票没有用完,这部分税怎么处理呢
你好!你这个要到税务大厅去办理的。
165楼
2023-01-31 08:50:59
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