您好,这种一般不开发票的
借:营业外支出
贷:银行存款
蔬菜批发企业,12月份一共做了预付款100万给供应商,我们欠供应商总的货款是200万,发票供应商未开,怎么做账务处理
公司已预付供应商货款,但供应商没有开发票给我司,而且供应商已倒闭,账务怎么处理
有个供应商给我们提供了服务,但是没开票,现在这家供应商已经销户了,现在找我司要款,这个该怎么处理?
之前付给供应商一笔款项(供应商未给我们开具发票) 因其他原因 不需要此供应商供货了 供应商把款项退回了 怎么做账务处理
供应商服务提供的好,企业给供应商奖励,应该怎么做账,是否需要开发票,税务怎么处理?
1定日付款的汇票,自到期日起的一定期限内向承兑人提示付款,该期限是10天。 2定日付款的商业承兑汇票,持票人应当在汇票到期日前向付款人提示承兑。 老师这个讲的是一个东西吧,为什么一个说到期日起,另一个到期日前。
老师好,我们是做农业大棚的,合同金额是150万,我们是小规模公司,现在第三季度,开票47万,我按照开票金额的多少来接转成本?
个体工商户查账征收的个税是季报还是月报?
员工非公司股东,但是协议约定享有部分的分红权?分红是税后的利润,这种正常非股东应该是不享有的。那这种分红财务上怎么处理?
因我司的产品把客户的汽车弄坏了,赔付给用户的修车费,怎么入账
老师好,我们本月有火车票计算抵扣进项税300元,在增值税申报表上填在哪里?
这第2问用的什么公式?不理解
老师好,我们上月有留抵税额10000元,本月销项税额4000元,应交税费科目需要怎么处理?
老师,银承到期扣划过渡户的分录是不是借:应付票据贷:银行其他货币资金
老师你好!一般纳税人企业,销项税额329717.92 进顶税369408.76元,月末了应该怎么做分录,用转入应交增值税一未交增值税吗?