1634 0.7× 2.54%等于415.05 你这个413.36已经可以了 算八月份的3064 1.24×2.54%等于778.29 3061.24×0.13等于398 3.36 销项税额 进项税额等于398 3.36-778.29算出来是320 5.07 减174 0.38等于146 4.69 需要进项税额1273 1.55 增值税需要交778.29 城建税如果是按照7%等于54.48 教育附加按照3%等于2 3.35 地方教育按照2等于15.57

求售价,为了开票,属于一般纳税人 够进一批货马上就有供货商发到客户那里 无库存 一:进项发票是不含税收入4万元,税额5200元 二:开出去发票售价已经确认为5万元不含税金额 三:此批货物产生增值税,城建税,印花税,所得税由对方承担 四:要求开票金额要算上缴纳的税款金额 五:增值税13% 城建税2.5% 教育费附加1.5% 地方教育费附加1% 印花税0.015% 企业所得税5% 六:请问要怎么算这批货加上各种税款金额金额开票出去给客户 四我要怎么算出我要开的发票金额
请看题,一般纳税人,发票均为13% 24年1至4月不含税收入49034.34元,1-4月抵扣了进税5176.99元,1-4月交了1197.47元。 5月开出去不含税发票48672.57元,税6327.43元。 1、问全年按2.84%增值税负,5月需要开回来含税进票多少。 2、5月开回这么多进票,需要缴纳的增值税,印花税,附加税,合计是多少。
请看题,一般纳税人,发票均为13% 24年1至4月不含税收入49034.34元,1-4月抵扣了进税5176.99元,1-4月交了1197.47元。 5月开出去不含税发票48672.57元,税6327.43元。 1、问全年按2.84%增值税负,5月需要开回来含税进票多少。 2、5月开回这么多进票,需要缴纳的增值税,印花税,附加税,合计是多少。
甲方向建设单位开具9%增值税发票,乙方承担按照合同金额的0.03%交纳 印花税,按不含税金额的9%交纳增值税,按照增值税的12%交纳附加税,抵扣 增值税不得超过不含税金额的6%,按照开票金额的1.5%交纳企业所得税,并按 照开票金额的1%交纳管理费,为保证公司每月正常报税,乙方需在开票当月足 额提供增值税进项发票(同时按照进项发票的票面金额的0.03%交纳购销合同印花税)。如若当月未能及时提供进项成本发票,公司将不再给予抵扣。 这样下来我需要交多少点的税
一般纳税人,进出发票均13% 问1:24年不含税收入136746.91元,已纳税金1197.47元,税负率2.34%,需要开回含税进票多少? 问2:开回来后,需要缴纳增值税,印花税,城建税,教育费附加,合计多少钱?列下明细
公司给每月工资7000,另外个人五险一金都是公司承担,现在老板说让我成立财务公司,他有全国各地的合伙人可以给我介绍,合不合作让我和他们谈,一旦成立财务公司社保就没有了,工资也保证每月7000给到我,请问老师这种合适吗?是自己做公司还是什么也不想了做一个公司会计就行了,稳稳的拿扣除五险一金后的7000
老师:免退税申报系统里面汇率的管理里,1月出口的汇率填错了,今天已经申报了退税系统有没有问题呢?
你好老师,车辆不是公司名下员工的加油费可以报销吗 加油费发票可以税前扣除吗
公司员工出差的火车票铁路电子客票计算抵扣在增值税附表二怎么填写?只计算抵扣报销的部分,超了的部分不报。没有图示呀
一个面霜,规格是50g/盒,但供应商提供的发票和随货同行单都是50g/瓶,请问发票开50 g/瓶我可以收吗
朴老师,我公司是电商公司,24年8月份成立,24年是企业所得税和增值税都是0申报的,24年所得税的汇算清缴也已经早就做完了,24年当时没有人做账,我现在在补24年的账,我现在做账就按照当时汇算清缴时报送的报表来做呗?
实缴出资额(万元)这个怎么填写,还没有实缴,然后实缴时间怎么填写,还有出资方式
老师,自然人股权转让。S局称25年购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销,如何调表?是要提前进行汇算清缴吗?
老师,请问一下暂估入库的发票金额,结转成本做了回汇算清缴后,要是回来的发票金额多了,或者金额少了怎么处理?
老师,计提印花税的附件是什么?
上面的进项税额1273 1.55这个是进项的价税合计 印花税等于12.57 都是没有减半的
上面的进项税额1273 1.55这个是进项的价税合计,,,, 意思就是算上我手上能抵扣的,再开回来12731.55含税13%进票就行对吗
是的 可以的 可以的