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老师,我新进一家公司,其他应收款和预付账款都虚挂了两千多万,还有其他的一些往来账都是虚挂的,现在的往来基本上都是不准确的,而且以前的很多挂账都找不到原始附件,不喜欢做对不清楚的账,改怎么入手整理啊?

2020-08-17 11:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-17 11:50

你好,这个没有办法直接清,需要收回来或者转营业外才行

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你好,这个没有办法直接清,需要收回来或者转营业外才行
2020-08-17
晚上好,如果只是您描述的往来有问题,好解决的,直接预收账款和其他应收款做在借贷方就可以了,这样就都平了
2023-08-15
您好,是可以八月做的这个的
2023-08-15
借其他应付款、贷其他应收款对冲。
2022-10-22
同学你好 这个就是挂往来的哦
2020-11-30
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