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老师,请问增值税纳税申报表和资产负债表的应交税费有差额,差额是由于有次开发票交了印花税,但是后来发票冲红造成的,那么需要做凭证把他做平吗?还是不管他等下次开发票的时候少交印花税就可以了

2021-01-19 18:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-19 18:06

你好同学,是同学需要做平掉同学,。需要计提一下税金及附加搞平

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快账用户7338 追问 2021-01-19 18:10

是原来开发票的时候计提了税金,然后税金也扣掉了,但是下月发票冲红了,这就导致应交增值税税额为负数,这应该怎么平

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齐红老师 解答 2021-01-19 18:15

你好同学,增值税为负,那么你应该有一个进项退出或者是销项退出

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快账用户7338 追问 2021-01-19 18:16

但是这个是印花税导致的啊

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齐红老师 解答 2021-01-19 18:17

你好同学那你需要计提一下印花这块同学做一个反冲

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你好同学,是同学需要做平掉同学,。需要计提一下税金及附加搞平
2021-01-19
您好,那您需要红字冲回一张,根据期末应交税费应交增值税的余额做账,结转应交税费未交增值税
2021-08-16
你这个是正常的,因为你确实是多交了二百的税,它就会有余额。这个余额直接体现在你的那个增值税的那个借方,然后后面你把这个抵消掉之后就没有余额了,就实际你在后面交税的时候抵了就没有。
2021-08-18
您好 如果开了负数申报表不填的话 系统比对应该不会通过 您当时就应该不改申报表 按3%申报 然后开具负数
2020-04-10
你这个相当于确实就是多交了两百呀,这个留底有余额是正常的呀。你后面就是说在下一次申报的时候,你把这个留抵抵消的时候,直接就没有余额了。
2021-08-18
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