按照第二种情况操作好些
我们是建筑劳务公司,汤某某接的项目在我们单位挂靠,然后我们单位跟开发商签合同开发票,比如这个项目80万,我们收到开发商打来80万,我们跟开发商开发票80万,然后这80万我们扣除挂靠费2万等等,剩余78万,我们需要转给汤某某,就是这么一个过程,这样整个分录怎么写?
问一下我们挂靠一个单位做了个500万的工程,他帮我们开了发票给甲方,我们提供了进项500万,是不是还要提供成本票
我们属于挂靠别人的单位承接的工程,现工程款到了一部分,被挂靠单位扣除管理费,开票税金(我们有提供进项票但不够自己承担),还有增值税附加税以后付给我们差额。请问我们方应该怎么做账务处理?扣除的各项费用应该计入什么科目?
你好,别的单位要挂靠我们单位接项目,第一种情况:我们开票给总项目2000万,挂靠方给我们单位开2000万的发票,我们单位再开票给挂靠方收取管理费;第二种情况:我们开票给总项目2000万,挂靠方给我们单位开1900万的票,通过差价赚管理费;请问是哪一种情况?
被挂靠单位给甲方已开票14550000元(含9%税),我公司(挂靠方)在项目的所在地已预交2%的增值税,10%的附加税以及千分之二的所得税,截止到目前被挂靠单位已扣管理费145500元(管理费已扣够),所得税10万元。目前我司已给挂靠公司提供成本票:专票11436680.57元(不含税)+税额1029219.43元。普票1916000元。被挂靠单位让我们公司提供14550000*98%=14259000元的成本票合理吗?被挂靠方认为我们还差14259000-13352680.57=906319.43元成本票需要提供给他。
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
老师你好,我是一般纳税人,税务局让我们自查补23和24年的未开发票收入,我现在补了,想问一下这个账是做到25年吗分录怎样写
怎么做一个老板能看得懂的报表?
已经付款了,放了预付账款科目,到时没有发票,以后都不会开发票,这个怎么处理账务呢?