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老师,我们公司买车,知道车价是多少。然后是月供,3个月后收到月供数的发票,怎么处理分录?10月已签合同,预付10万,折旧什么时候计提?

2022-01-27 14:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-27 14:59

你好,车实际到了吗,学员

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快账用户6423 追问 2022-01-27 15:00

10月到了,已经在用了

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齐红老师 解答 2022-01-27 15:01

这样的话,11月份就要计提折旧了

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齐红老师 解答 2022-01-27 15:01

10月份 借固定资产 贷银行存款 其他应付款

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齐红老师 解答 2022-01-27 15:01

月供 借其他应付款 财务费用 贷银行存款

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快账用户6423 追问 2022-01-27 15:06

收到发票时,只需要确认进项税?

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齐红老师 解答 2022-01-27 15:07

收到发票时,只需要确认进项税

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快账用户6423 追问 2022-01-27 15:09

老师,那10月份的固定资产按合同价入账还是不含税(合同价是含税)

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齐红老师 解答 2022-01-27 15:11

10月份的固定资产按合同价入账,不含税金额的

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快账用户6423 追问 2022-01-27 16:31

收到发票的分录,老师我不会

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快账用户6423 追问 2022-01-27 16:32

借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷:……

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齐红老师 解答 2022-01-27 16:32

借:其他应付款 财务费用 应交税费—应交增值税—进项税额 贷:银行存款

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快账用户6423 追问 2022-01-27 16:53

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-27 17:29

不客气,祝你工作顺利

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你好,车实际到了吗,学员
2022-01-27
你好在11月份折旧, 借固定资产进项贷,其他应付款。
2021-01-14
你好,11月开始折旧处理,你这里次月开始 借,固定资产 贷,其他应付款~股东
2021-01-14
分录 冲 1 月分录:借固定资产 -100000,贷银行存款等 -100000。 按专票入账:借固定资产约 88495.58,应交税费 - 应交增值税(进项税额)11504.42 ,贷银行存款等 100000。 调累计折旧:借累计折旧(多提数),贷管理费用等(多提数)。 折旧表 改原值为 88495.58 元,调 1 - 3 月累计折旧,后续按新原值计提。
2025-05-13
同学你好 借固定资产 借进项 贷银行存款 贷短期应付款 收到发票就可以折旧
2021-05-19
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