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老师,比方我们6月卖货10块,暂估8块,7月回票5块,9月回票10块,7月我冲暂估是冲8块,还是冲5块了?

2022-08-18 12:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-18 12:04

你好,红冲暂估的八块。

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快账用户2711 追问 2022-08-18 12:14

票不够,冲完我的暂估不是没有了吗?还有9月我的账也是正常购进10块这样来处理吗

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快账用户2711 追问 2022-08-18 12:15

还是7月也需要暂估3块

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齐红老师 解答 2022-08-18 12:16

好,那数量到了多少?发票数量到了多少,然后你暂估的数量又是多少?

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快账用户2711 追问 2022-08-18 12:25

不是看总金额就可以了吗?还要看数量吗

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快账用户2711 追问 2022-08-18 12:25

我们都是一批一批的卖

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齐红老师 解答 2022-08-18 12:26

看数量的,比如你暂估100的数量,单价是五块钱,然后你现在发票到了100,不管单价是多少,你得都得红冲你暂估的这个100的数量,发票到了红冲暂估就可以的,如果发票只到了一部分红冲其中的一部分,剩余的继续但估。

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快账用户2711 追问 2022-08-18 12:28

那是不是可以这样理解,我们6月卖10,暂估8,7月回票5,我就先冲5.还有暂估3,在8月回票10里面,先冲红暂估的3,剩下的7正常入账,是这样吗

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齐红老师 解答 2022-08-18 12:28

可以的,可以这么做的。

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快账用户2711 追问 2022-08-18 14:03

好的,谢谢郭老师

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齐红老师 解答 2022-08-18 14:03

不用客气,工作愉快。

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你好,红冲暂估的八块。
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你好这个是红冲5万
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暂估和发票一样的。可以不用
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您好,就是应收已开票%2B暂估-暂估冲掉,收到发票或暂估,我们都是用的应收账款这个往来科目的,导出明细只是为了核实我们对不对,跟客户对账不对时就需要导出明细来双方核对了
2024-08-12
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