同学你好,正常情况应该是437.8+100+1.31乘以13%

老师好,请教一个关于增值税申报的问题哈,我们以前有一张进项发票,但是对方后来给了我们优惠,这样3月份我们就为销方开具了一个红字发票信息表,现在红字发票还没有送到我们单位,我们没有办法做账,可是我要报送3月份的增值税,这个红字信息表,在报增值税的时候需要怎么填列和处理呢?
我公司是出口退税公司,全外销,那怎么在电子税务局里面申报收入呢?我们是一般纳税人,一申报收入没有进项发票就要交增值税的,但是进项发票都是做退税的,要认证到退税里边,不显示再增值税申报表里,所以这一点很疑惑,麻烦老师帮我解除
老师,我单位和其他公司有个业务往来,我从他那有一部分收入,他从我这里有一部分收入,这个应收应付可以互相抵了,但是这个收入我得做呀,我得交税呀,可是我怎么给领导说,他就觉得他没拿到钱,不牵扯交税开发票的事,我怎么给他解释呀,你有好办法吗
老师,比如我前面收到一张费用发票,已认证抵扣,也已入账,后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方,对方开红字销项负数发票,那这个发票需要给到我们的吗? 还有我们是不是要在开红字信息表这个月,也就是下个月15号申报增值税时,将这部分做进项转出。
有没有哪位老师给我解答一下呀 收到这张单子比较疑惑 增值税是怎么得出这个数字的
我想问一下,小规模物业公司代收业主水电费,采用预充值方式,然后统一代付水电费,这种只能按转售水电处理么,因为每个月水电费金额较大,目前是预充值的水电费按收入申报,这样很快就会转一般纳税人,有没有什么税筹能够规避?
公司小规模新能源公司,车辆一直计提折旧,电池没有单独计提折旧,现在电池以旧换新,旧电池折价10000,新电池折价9000,电池厂家转账公司1000元,双方都没有提供发票,公司收到这笔钱应该怎么上账
老师,2025年4-6月季度财务报表利润总额不是零,然后我利润表A200000里利润总额填0了,税管员找我说比对不符,我怎么和她解释,企业汇算清缴时调整?这样说可以吗?
不会影响一级科目,会增大应付职工工资和绩效的发生额对不对
老师总公司转分公司的款,以后不用还了,作为投资款怎么下账
那个我们有个物业系统在收物业费 收入入公户时有扣手续费 到时做账得怎么做
个人给我们学校干活儿,让税局代开一张发票,是3月25日。4月7日自然人系统上登录没有提示。应该什么时候给这个人代扣代缴个人所得税
我们是一般纳税人建筑公司,原来有好几个已完工的项目,当时都没有要求开票,但是全部是通过公户付款的,导致有好几个应收账款的明细账挂账几百万;还有一些已经公户付了款,但是当时没有让开票的,现在也开不了票,还有一些开了票,又没有通过公户付款,是法人私户付款的,现在这些挂账怎么平账呢
老师好,制造费用水电费因为特殊原因为负数,核算成本时,水电费是按负数计入成本还是暂时不计入成本?
我公司应付职工薪酬下面有两个子科目,应付职工工资、应付职工绩效,上年计提绩效时,错误计入应付职工工资科目,今年直接将两个科目通过借贷方调整,该操作是否会增大应付职工薪酬借贷方发生额?
是的,我也是这么认为的。所以才觉得奇怪。好的,感谢老师的回答。
嗯嗯,好的哈,实际过程中如果有问题可以问相关部门的人