你好,是双方如何做分录的意思?

老师您好,二季度开具的专票,(购买方已经抵扣)购买方开具了红字信息表,但是销售方忘记导入红字信息表了,这种情况怎么处理
请问老师,去年已认证抵扣的专票现在对方要红冲,我申请红字信息表对方开红字发票和新的发票给我对吧?我在当时的账里根据红冲的票做进项税转出,新开的专票是今年的,再抵扣能做到去年吗?
老师,我们开出去的发票,对方已经认证了,现在发票开错需要红冲,对方已经开具红字信息表,但是我们没有开红字发票,这种情况下还是按之前开错发票计算吗?
开出的专票,去年购买方已认证,今年我做了红字信息表。这种情况下双方如何做处理呢?
你好,2月份我们开具了2份增值税专用发票给购买方,购买方已认证抵扣了,3月份时购买方发现金额错误,购买方自己就开具了红字专用发票信息,这2份红字专用发票信息表也拍照发给我们,但我们在导入网络下载红字信息表时,发现跳出来4条记录,其中3条记录金额是一样的,信息表编号是不一样的,只有2条信息表编号跟购买方发给我们是一样的。这种情况是正常的吗。
老师,发票开了,但是不能报销,开票认又丢了一联,又补救措施吗?
老师,麻烦发一下加油站最近做账的课程。需要注意事项,
老师,外贸型企业,要退税的进项发票1月不小心勾选了增值税抵扣形成了留底,这种情况下直接进项转出红冲重开发票可以吗?
老师,个体工商户,报年报,经营所得这张表,有营业外收入,是不到30万不用交的税,做了营业外收入,是这样做吗?
做过出纳,只有初级,想做代理记账会计,是考中级还是先学实操
如果公司第一季度企业所得税应纳税所得额 超过300万 季度申报 就得25%缴纳企业所得税 第二季度小于300万的 话还是按25% 这个缴纳企业所得税吗
六税两费 是分别指的什么? 为啥 只交城建税和教育税附加和地方教育税附加呀
老师 社保是怎么申报啊
老师你好,建筑公司现在需要开具发票,但是这个项目是3年前的,甲方付款60%,工程已完工,发票当时没有开具,现在要全额开具完成后付尾款,这种账务怎么处理
应付账款科目余额表和供应商往来账期末余额对不上,主要是什么
除了分录,原票是购买方留吗?红字信息表需要给对方一份吗?
你好,购买方已认证,原票是购买方留的,红字信息表不需要给到购买方 购买方,做购进的相反分录 销售方,做销售的相反分录
销售方做分录时只要要用红字信息表做吧?开票软件中该信息表没有编号,描述只有原票已认证。这样也可以吗?
你好,销售方做销售相反分录的时候,附件有:负数发票第一联和红字信息表
开红字发票时不能导入红字发票信息表,这个怎么解决呢?
你好,开红字发票时不能导入红字发票信息表,这个需要问软件开发单位,才知道具体原因的