不对的,贷方应该是应付职工薪酬福利费。而且你这个进项不允许抵扣,需要进项转出。

老师我收到一张电费专用发票总金额是137007.81元,其中生产电费为96205.78元,生活区电费33802.03元,我现在做会计分录您看这样做对吗?借主营业务成本电费85137.86元应交税费应交增值进项税额11067.92元,贷应付账款,然后借应付职工薪酬29913.3贷应交税费应交增值进项税额3888.73贷应付账款,然后还有一笔借管理费用福利费29913.3贷应付职工薪酬29913.3元,然后借应付职工薪酬3888.73贷应交增值进项转出,这样对吗
老师我收到一张电费专用发票总金额是137007.81元,其中生产电费为96205.78元,生活区电费33802.03元,我现在做会计分录您看这样做对吗?借主营业务成本电费85137.86元应交税费应交增值进项税额11067.92元,贷应付账款,然后借应付职工薪酬29913.3贷应交税费应交增值进项税额3888.73贷应付账款,然后还有一笔借管理费用福利费29913.3贷应付职工薪酬29913.3元,然后借应付职工薪酬3888.73贷应交增值进项转出,这样对吗
我收到这个专票,并在系统认证了,且当月支付我会计科目是不是借:管理费用-办公费847.17,借:应交税费-应交增值税-进项税额50.83,贷:银行存款。
我收到这个专票,当月在系统认证了,且当月支付这笔购买头盔和安全服的费用1418元,会计科目是不是借:管理费用-职工福利1403.96元,借:应交税费-应交增值税-进项税额14.04,贷:银行存款。对吗
请问老师,我们是农业一般纳税人,收到员工开来的1360.3的通行费普票,我看前一个会计做账是借方:管理费用—汽车使用费 1329.69元,应交税费—应交增值税—待认证进项税额30.61元,贷方:银行存款 1360.3元,这个是什么操作,普票不是不能抵扣认证吗?
一种商品20斤,(1*3袋)交货数量是50,单价是130.92元,折后单价是112.92元,折扣额是900元。我想问折扣额怎么算出来的?谢谢你了
银行结利息怎么做账啊
(1+实际利率)*(1+通货膨胀率)=1+名义利率 名义利率3%,通货膨胀率1%,实际利率是多少,怎么计算
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师,凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表?
你好,老师,我想问一下,我们现在是贸易公司,老板自己单独有个生产公司,然后他现在想把生产加入我们贸易公司,这样可以吗?
老师:应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师小规模纳税人的购销合同印花税,是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么,销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
可以用现金支付个人报销款吗?
老师:我银行帐上的钱扣了,这笔帐在哪一步体现?
借应付职工薪酬福利费,贷银行存款。
老师:是不是付了1418元的安全帽,专票己认证,税为14.04元,借:管理费用一福利费1403.96元,借:应交增值税一进项税额转出14.04元,贷:应付职工薪酬一福利费。借:应付职工薪酬一福利费,贷:银行存款。是吗
借管理费用福利费1403.96 应交税费、应交增值税进项14.04 贷付职工薪酬薪酬福利费1418 借管理费用福利费, 贷应交税应交增值税进项转出14.04 借应付职工薪酬福利费,贷银行
谢谢你了老师
不用客气,工作愉快。
老师:我上个月记了帐是借:预付帐款-物业管理费,贷:其他应付,现在收到以上两张专票,我今天是做了发票勾选确认,会计分录填借:管理费用847.17,应交税费-应交增值税进项-50.83,贷预付账款-物业管理费。我做了这个分录对吗?
可以的,可以这么做的