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我收到这个专票,当月在系统认证了,且当月支付这笔购买头盔和安全服的费用1418元,会计科目是不是借:管理费用-职工福利1403.96元,借:应交税费-应交增值税-进项税额14.04,贷:银行存款。对吗

2023-03-22 12:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-22 12:23

不对的,贷方应该是应付职工薪酬福利费。而且你这个进项不允许抵扣,需要进项转出。

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快账用户7736 追问 2023-03-22 12:57

老师:我银行帐上的钱扣了,这笔帐在哪一步体现?

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齐红老师 解答 2023-03-22 12:58

借应付职工薪酬福利费,贷银行存款。

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快账用户7736 追问 2023-03-22 14:23

老师:是不是付了1418元的安全帽,专票己认证,税为14.04元,借:管理费用一福利费1403.96元,借:应交增值税一进项税额转出14.04元,贷:应付职工薪酬一福利费。借:应付职工薪酬一福利费,贷:银行存款。是吗

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齐红老师 解答 2023-03-22 14:26

借管理费用福利费1403.96 应交税费、应交增值税进项14.04 贷付职工薪酬薪酬福利费1418 借管理费用福利费, 贷应交税应交增值税进项转出14.04 借应付职工薪酬福利费,贷银行

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快账用户7736 追问 2023-03-22 14:27

谢谢你了老师

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齐红老师 解答 2023-03-22 14:30

不用客气,工作愉快。

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快账用户7736 追问 2023-03-22 15:43

老师:我上个月记了帐是借:预付帐款-物业管理费,贷:其他应付,现在收到以上两张专票,我今天是做了发票勾选确认,会计分录填借:管理费用847.17,应交税费-应交增值税进项-50.83,贷预付账款-物业管理费。我做了这个分录对吗?

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齐红老师 解答 2023-03-22 15:44

可以的,可以这么做的

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相关问题讨论
不对的,贷方应该是应付职工薪酬福利费。而且你这个进项不允许抵扣,需要进项转出。
2023-03-22
你好 是的这样处理对的
2023-03-20
是的,同学,您的做法是正确的
2023-03-21
您好 借:管理费用 33802.03 贷:应付职工薪酬  33802.03 借:制造费用 85137.86 借:应交税费-应交增值税-进项税额 14956.65 借:应付职工薪酬 33802.03 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出  3888.73 贷:应付账款  137007.81 这样写分录就好了  按您的写 应付职工薪酬科目不平的 您看看
2022-07-29
这个题目我看你都发了3遍了 其他老师怎么回答的 我的解释难到不清楚么 就是这样做的没问题啊
2022-07-29
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