不对的,贷方应该是应付职工薪酬福利费。而且你这个进项不允许抵扣,需要进项转出。

老师我收到一张电费专用发票总金额是137007.81元,其中生产电费为96205.78元,生活区电费33802.03元,我现在做会计分录您看这样做对吗?借主营业务成本电费85137.86元应交税费应交增值进项税额11067.92元,贷应付账款,然后借应付职工薪酬29913.3贷应交税费应交增值进项税额3888.73贷应付账款,然后还有一笔借管理费用福利费29913.3贷应付职工薪酬29913.3元,然后借应付职工薪酬3888.73贷应交增值进项转出,这样对吗
老师我收到一张电费专用发票总金额是137007.81元,其中生产电费为96205.78元,生活区电费33802.03元,我现在做会计分录您看这样做对吗?借主营业务成本电费85137.86元应交税费应交增值进项税额11067.92元,贷应付账款,然后借应付职工薪酬29913.3贷应交税费应交增值进项税额3888.73贷应付账款,然后还有一笔借管理费用福利费29913.3贷应付职工薪酬29913.3元,然后借应付职工薪酬3888.73贷应交增值进项转出,这样对吗
我收到这个专票,并在系统认证了,且当月支付我会计科目是不是借:管理费用-办公费847.17,借:应交税费-应交增值税-进项税额50.83,贷:银行存款。
我收到这个专票,当月在系统认证了,且当月支付这笔购买头盔和安全服的费用1418元,会计科目是不是借:管理费用-职工福利1403.96元,借:应交税费-应交增值税-进项税额14.04,贷:银行存款。对吗
请问老师,我们是农业一般纳税人,收到员工开来的1360.3的通行费普票,我看前一个会计做账是借方:管理费用—汽车使用费 1329.69元,应交税费—应交增值税—待认证进项税额30.61元,贷方:银行存款 1360.3元,这个是什么操作,普票不是不能抵扣认证吗?
老师你好,现金流量表可不可以理解为按照收付实践制算出来的一个现金利润?
1-首笔退税,提单写一个品名大类,报关单有两个品名,其他信息一致有没有影响。 2-另外如果报关单海关编码写错了,如果不主动说有没有影响,因为产品是扣子,报关的时候没分清楚到底是哪个类型
老师,公司a是劳务派遣的,去年刚注册的时候从b分公司调一名员工到a公司办公。社保是从原单位b缴纳的,但去年a公司没有把相应的社保费用支付给b。现在才补支付。 问现在a公司支付这个社保费用要怎么来做分录
老师,餐饮外卖平台收入(如美团外卖、淘宝闪购、京东秒送)怎么核算?学堂有没有相关课程
郭老师在吗,麻烦请教个问题
6月属期的跨区域预征税已申报7月份交的预缴税款,7月份申报时预缴的税款可以在本时期填写预缴的税款?什么填写申报表
加油费做到福利,分录怎么操作,开了发票给公司,需要报个税吗
老师,项目上结转主营业务成本,要附什么单据吗?之前都是按收到的发票直接结转了,没附什么单据?
小规模的钱付了,货来了,发票一直没有,怎么入账需要暂估吗
老师,外贸行业,税务筹划,低毛利代理业务改用代理模式,只缴服务费增值税,不占用退税额度,降低整体税负。这个筹划案例可以具体讲一下吗?
老师:我银行帐上的钱扣了,这笔帐在哪一步体现?
借应付职工薪酬福利费,贷银行存款。
老师:是不是付了1418元的安全帽,专票己认证,税为14.04元,借:管理费用一福利费1403.96元,借:应交增值税一进项税额转出14.04元,贷:应付职工薪酬一福利费。借:应付职工薪酬一福利费,贷:银行存款。是吗
借管理费用福利费1403.96 应交税费、应交增值税进项14.04 贷付职工薪酬薪酬福利费1418 借管理费用福利费, 贷应交税应交增值税进项转出14.04 借应付职工薪酬福利费,贷银行
谢谢你了老师
不用客气,工作愉快。
老师:我上个月记了帐是借:预付帐款-物业管理费,贷:其他应付,现在收到以上两张专票,我今天是做了发票勾选确认,会计分录填借:管理费用847.17,应交税费-应交增值税进项-50.83,贷预付账款-物业管理费。我做了这个分录对吗?
可以的,可以这么做的