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我们公司交了电费,对方开了专用发票,金额6236.1,税额810.69,合计7046.79。 我的会计账务分录怎么做 月底如何抵扣

2023-04-15 14:53
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齐红老师

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2023-04-15 14:54

借管理费用6236.1 应交税费,应交增值税进项810.69, 贷银行存款或者是应付账款

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借管理费用6236.1 应交税费,应交增值税进项810.69, 贷银行存款或者是应付账款
2023-04-15
你好,借销售费用、招待费 贷应交税费、应交增值税进项转出。
2023-03-03
你好;   退5000元   那对方要求你开红字信息表 ; 对方要开红字发票处理不 ?   你问下对方是否 会红冲发票 
2022-02-15
你好,你们销售什么货物具体的
2023-06-23
你好 你们专票是没有认证的话 你8月之前怎么做分录 的
2020-09-09
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