您好,借:银行存款,贷:预收账款,应交税金-应交增值税(销项税额)

发生租赁厂房业务,根据合同已开具半年租金发票,当月收到半年租金,该怎么记账
我们公司做租赁业务的,收到租赁发票也收到对应的租金,已经过了半年,租金收入我是以摊销的形式每个月确认收入,现在客户要求退半年租金和发票,现在发票红冲全额了,现在我应该怎么做账呢?分录应该是借:-应收账款贷:-预收账款 -应交税费应交增值税,就是一笔笔红冲吗
我单位作为出租方现在签订了一份《厂房租赁合同》,合同期限是自2025年1月1日起,合同要求签订合同当天,承租方要交2025年1—6月的租金,我们现在收到这笔租金应该怎么做账和什么时候开票呢?
老师,我们不动产租赁,签订合同承租方半后支付水电费开票,而且跨年,出租房每月已付电费,该怎么账务处理,开票时确认收入吗
我司非房地产租赁企业,租赁合同表明:我司出租方先开具租金发票,承租方在收到发票后10日内付款,因与承租人有租赁合同纠纷且单方向承租人发送解除租赁合同,对方不予理会。下半年租金便没有开票,现在承租方主动把租金转到我司账户,领导说开场地占用费,这个是哪个开票项目
老师,你好 我们公司在2023年建了一栋楼,建好后其中几层作为宿舍,一层是厂房使用,一开始全部做了进项税,现在税务局让我们进项税转出 并且增加补缴房产税,我查了如果是一开始混用的情形增值税可以抵扣,中途改变用途的才要转出?到底如何处理呢?
70万6%发票 都应该交哪些税税率分别是多少
办活动,人家办着一个仪式,然后搭了一个舞台,搭了一个背景。发票项目编码项目怎么开
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师,异地预缴增值税怎么填表,主要1月份要预缴但没钱等到6月份才预缴,而且缴一部分
年度工资申报 1月份就已经报了 目前工资发放低于社保缴纳基数几百元 申报缴纳的基数不是按最低的 会有问题吗
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师我们是检测单位,有单位要求出具其他方的报告,这样可以吗?
工业企业员工在食堂吃饭,员工自已花钱还算福利费不,食堂买菜的会计分录
年报的纳税总额怎么算呀
收到半年租金的时候如何记账?
同学您好,有可能是ukey硬件兼容问题可拿到税务局大厅请求处理
老师 你发错同学了
不好意思,网络不好反应延迟
公户收到半年租金的时候如何记借贷?要分摊吗
要按月分摊租金记账吗
以后,损益是按权责发生制逐月 进行确认的
公户收到半年租金的时候如何记借贷?要按月进行分摊吗?您讲的损益我没听明白跟问题有什么关系?可否再讲解下
同学您好,您好,借:银行存款,应交税金-应交增值税(销项税额)贷:预收账款,按月借:预收账款,贷:主营业务收入,应 借:主营业务成本,贷:累计折旧