借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-预交增值税
老师月末,交增值税,应交税费-增值税-转出未交增值税,这个科目需要结转吗,如果需要结转怎么做分录呢麻烦老师帮我写一下
请朴老师不要回答,其他老师麻烦回答一下!请问月末结转增值税是怎么结转?那当月的增值税是下月初交,当月怎么做分录?
老师好!请问一般纳税人,月末结转增值税,是怎么结转?不太清楚,麻烦老师教一下
老师,麻烦问一下,结转预交的增值税怎么结转
老师麻烦问一下增值税的结转。老师,麻烦问一下,月末结转增值税。结转未交增值税的借方余额代表什么?他和上期留抵金额一个意思吗
请问下老师,我们处理了个车辆高买低卖的风险,当时直接补交了车辆差额的增值税和附税,未开票,这个业务怎么处理呀?
本月收到劳务费发票,下月支付劳务费,借,管理费用-劳务费,贷,其他应付款-某某,计提个税,借,其他应付款-某某,贷应交税费-个人所得税,这样做对吗
一般纳税人可以代开增值税专用发票吗
老师您好!请问一下,外贸公司一般贸易出口,1.出口报关单以EXW成交方式,出口退税申报按FOB,做出口退税申报的时候,直接拿EXW作为FOB申报,是吗?2.如果出口时以FOB作为成交方式,那外贸公司的出口退税单证资料里还要准备国内运输单据和发票,是吗?
出口退税的详细流程是怎样的
老师4-5月的增值税没报,进项我能认证到4月吗
老师,会计在审核合同的过程中,应重点注意哪些方面?怎样能更好的规避掉企业的一些风险
老师有份合同之前签的是9个点的,现在变更成6个点的合同总金额对方说不变,税差怎么处理最好呢?
你好老师,我现在接一家企业老板基本户里有还贷款的支出,2023到现在也没有账,现在我接手我从哪个时间段记期初数,然后这个还贷款的分录如何做?
我想问下,我们以前预收金额很大,现在越来越少,应收越来越多,会有风险吗