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老师好,我们一般纳税人,给甲方开简易计税专票,然后分包出去,收到简易计税专票,包增值税时,我们把分包金额填到附表三对吗?那这个专票还需要认证吗,他在勾选系统里显示着

2024-03-07 12:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-07 12:41

您好,这个是对的,然后不需要认证了这个

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快账用户5940 追问 2024-03-07 12:42

那就一直在系统挂着吗,那不管对方有没有预交税款,我们都要填附表三是吗

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齐红老师 解答 2024-03-07 12:44

嗯对,是这个意思的了

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快账用户5940 追问 2024-03-07 12:47

那如果我们全额预交,在收到分包方简易计税专票,那是不是我们增值税交多了 3.填附表三的意思就是可以抵扣是吗?

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齐红老师 解答 2024-03-07 13:21

嗯对理解是非常对的这个的

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快账用户5940 追问 2024-03-07 13:40

老师,我在确认一下,要是这个月就是一笔业务,我们全额预交了,那么分包专票填填表三,最后应交税款就是负数是吗,多余的金额就是分包金额吗?

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齐红老师 解答 2024-03-07 21:52

对,最后的多余这部分是属于分包

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相关问题讨论
您好,这个是对的,然后不需要认证了这个
2024-03-07
第一个对的,是的,是这么做的。第二个,如果你收到的是专票,在勾选平台里面选择不抵扣勾选就可以了。
2024-03-07
同学你好 你们这个收到进项发票要转出到成本
2024-03-07
简单计算,专票普票都一样,你们不能抵扣进项的。
2024-12-02
你好,直接选择不抵扣勾选价税合计做账。 附表二也不需要填写的。
2021-06-08
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