理论上是可以的,但现在一般纳税人,不一定可以了

老师,公司是小规模的时候收到的专用发票已经做账了,但是后面成为一般纳税人以后同事又在认证平台里面勾选了。(小规模和一般纳税人是已经跨年度了)那么现在我要怎么修改分录。
老师,小规模纳税人第一季度开了未开票收入,因为是装修公司,对方都是私人不需要发票,所以申报了未开票收入,那如果后期需要开别的票的话,之前的未开票收入申报需要负数申报吗?第一季度没有超过30万!
小规模纳税人公司,以前年度已申报的未开票收入,在2023年第四季度开票了,请问怎样填申请表?申报时需附什么资料?
小规模时期,有未开票收入未申报,现在已经改为一般纳税人了。可以修改以前年度的年度吗?
我司小规模,季度已开票收入35万,未开票收入是负数6千,这个要怎么申报增值税啊,(开的都是普票)(未开票收入为负数是因为前期没有开票已经申报了,本季度又开了前期申报的数了,所以造成本季度未开票数为负6千)
老师,请问法人和股东都不在公司领工资,可以报销费用吗?
人事行政岗,1个员工的薪资实发10000元,员工个人社保1040元,个人公积金500元,个税150元 。本该属于个人承担的现全都由公司给承担,请问老师怎么做分录?
老师采石场卖剥离土和废料需要交环境保护税和资源税吗
这个月开客户销项5000元发票,釆购两张6万发票,是不是不用勾进项,直接交增值税
老师,公司是物联网技术服务企业,高新技术企业,研发费用中各费用比例分别控制在多少税务风险比较低?如果改成智能科技类公司,这高新研发费用各比例分别控制在多少税务风险比较低?
进项太大 一直留底地可以吗
老师,本月有销项税额537874.90元,进项税额1349.52元,税务上期留抵税额352021.14元,实际应交增值税184504.24元。 老师,这个业务怎么写分录?计提怎么写分录?
老师好,请问这个月销售买进卖出,计提工资-生产成本,直接计入生产成本科目下,再结转产成品科目下,还是不用结转,留在在产品里
老师 比如开出去1万 开进来13000元 进项能不能拆开抵扣勾选?
做国补开票毛利较之前月份高不会预警吧