你在23年汇算的前已经支付工资,就可以税前扣除
请问:我们去年的应付薪酬——工资贷方发生额比实际支付少,原因是计提的时候少,实发的时候有补贴所以比计提多,当时做账务处理的时候对于计提差异部分没有走应付职工薪酬—工资这个科目,造成现在的计提额比实发额小。现在做汇算清缴的职工薪酬纳税调整的时候,账载金额按实发金额填吗?
老师,我们公司22年底关账工资四金没有计提,然后今年六月份审计发现这个问题,让我们去年12月重新计提,出的报表,所以应付职工薪酬新报表有余额,但是审计是23年6月做的,我们23年跨年结转科目的时候应付职工薪酬没有余额的,现在23年12月份发现这个问题了,我们做一笔什么样的分录可以使23年应付职工薪酬有22年的这个余额
请问一下大家,就是我们今年补缴了部分23年的工会经费(税务局要求缴的,因为23年我们没缴过工会经费),我们应该怎么做汇算清缴呀,然后23年和24年账务处理应该怎么做呀 就是我不做未分配利润这一项,只在24年做 借 管理费用 贷应付职工薪酬,工会经费 借应付职工薪酬,工会经费 贷 银行存款 然后在23年汇算清缴应付职工薪酬表单里面的工会经费全部填0 在24年的汇算清缴的时候做补缴23年工会经费的金额的张载金额 税收金额和实际金额 可以吗?
老师你好!汇算清缴职工薪酬2022年之前会计报时直接按照科目余额表写的,没有加在2023年1 月份发放的39100元工资,现在2023年应付职工薪酬借方金额大,贷方小,我要继续按照之前会计发放照搬科目余额表金额,还是把那39100减了再把2024年发放的23年12月工资加上
你好,请问应付职工工资科目23年底贷方留有余额19869.63元,24年的时候这个科目做平掉了,那年度会断清缴的时候账载金额是不是要加上19869.63元
老师,我们公司材料生锈不能用了,当作废品卖掉,外账要怎么处理材料库存才能减少
老师,我们租赁了一块地皮,上面建了仓库,仓库属于我们固定资产吗
你好, 个人汇算清缴合计9万(两个公司的工资),中途没交个税的。现在汇算清缴需要交税吗还是可以享受免申报无须交税? ?
老师,今年5月16号变更的新公司可以办减资嘛?注册资本可以从100万减到10万元么?
老师你好,我们公司是住宿业,现在在筹建期,要到8月份才能正式营业,现在有筹建的开支和支付的房租,想问一下这样6月,7月需要做账么?还是等到8月一起做账?
小微企业所得税有什么优惠政策嘛?
老师好,员工6.3日入职,我个税系统里面,应该什么时候增员呀?如果今天增员的话,那下个月申报6月的时候,报的是5月份的工资,他还没入职呢呀~是不是要等下个月申报之后,才能增员呀?
计入制造费用的员工工资,水电费,月末怎么结转呢
老师,转让股权的时候用转让额减出资额,出资额若没有到账,还用减出资额吗
你好, 个人汇算清缴合计9万(两个公司的工资),需要交税吗还是可以享受免申报无须交税? ??????