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应付职工薪酬福利费会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 晓宇 发表的提问:
老师计入职工福利费,用不用通过应付职工薪酬_职工福利费核算
你好,职工福利费,需要通过  应付职工薪酬—职工福利费  核算
196楼
2023-02-15 08:54:32
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晓宇:回复邹老师 谢谢老师
2023-02-15 09:09:39
邹老师:回复晓宇不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
2023-02-15 09:32:08
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 钱多多 发表的提问:
老师,我想请问一下职工福利费用这个会计分录 比如,向公司每月举行一次公司员工聚会,那这个费用需不需要从借:管理费用~应付职工薪酬~福利费用 贷:应付职工薪酬~福利费用 还是说直接是 借:管理费用~福利费 贷:现金
借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费
197楼
2023-02-15 09:20:59
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钱多多:回复郭老师 这个需要补缴个税吗?
2023-02-15 09:37:51
钱多多:回复郭老师 就是管理费用明细下的福利费用,不需要在管理费用~应付职工薪酬~福利费用下面反应是吗?
2023-02-15 09:56:43
郭老师:回复钱多多不用的,分不出个人消费的不需要交个税
2023-02-15 10:12:30
钱多多:回复郭老师 还是说两个就是一个意思?
2023-02-15 10:28:14
钱多多:回复郭老师 后期纳税调增?
2023-02-15 10:57:10
郭老师:回复钱多多不用的,管理费用-福利费就可以
2023-02-15 11:12:46
钱多多:回复郭老师 那老师我们公司工资账务处理,不计提工资,实际发工资的时候,直接入账,这样的话,这个会计分录能不能这样写, 借:管理费用~福利费(其他) 贷:现金 因为我们管理费用~下面没有单独列支福利费用 只是在管理费用~应付职工薪酬下面才设置了福利费用
2023-02-15 11:25:38
郭老师:回复钱多多内账的可以,如果外账的话需要按准则要求来做
2023-02-15 11:48:22
钱多多:回复郭老师 那管理费用~福利费 和管理费用~应付职工薪酬~福利费用 两个福利费用一样吗?
2023-02-15 12:05:01
郭老师:回复钱多多一样的我不用设置三级科目
2023-02-15 12:31:29
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 紫伊藤 发表的提问:
老师,仓储部聚餐发生餐费费用1000元,是记入福利费吗?分录:借:应付职工薪酬――职工福利1000贷:银行存款1000,借:制造费用――福利费1000,贷:应付职工薪酬――福利费 1000,可以这么写吗
你好 是的 计入福利费来做 是你们厂里的仓储部吗
198楼
2023-02-16 08:45:48
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紫伊藤:回复meizi老师 是的,我们公司的
2023-02-16 09:10:18
meizi老师:回复紫伊藤嗯 那可以这样来做账的
2023-02-16 09:35:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 玉见一切美好 发表的提问:
比如员工聚餐发生的费用,做账时借方计入应付职工薪酬福利费中,然后,应付职工薪酬福利费,怎么冲平?
你好 计提就可以冲平了 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
199楼
2023-02-16 08:50:51
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 尊敬的小丸子 发表的提问:
公司购买的米 油 面 银行存款支付了8160.做的分录是借 应付职工薪酬--职工福利费 8160 贷 银行存款8160. 但是我看了答案是借 应付职工薪酬--职工福利费8160 贷:银行存款8160 贷 管理费用8160 借:应付职工薪酬-职工福利8160.为什么啊
您好,因为应付职工薪酬-职工福利费,还要计提进入费用的。应该是借: 管理费用8160 ,贷:应付职工薪酬-职工福利8160
200楼
2023-02-16 09:03:40
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尊敬的小丸子:回复王雁鸣老师 老师,平时可以做两次分录吗?分开来写 还是要同时反映在一张凭证上面呢
2023-02-16 09:20:37
王雁鸣老师:回复尊敬的小丸子您好,平时可以做两次分录的。同时反映在一张凭证上即可。
2023-02-16 09:37:34
尊敬的小丸子:回复王雁鸣老师 老师我意思是,我等到月底的时候在计提借管理费用,贷应付职工薪酬-职工福利费。可以吗
2023-02-16 09:55:32
王雁鸣老师:回复尊敬的小丸子您好,可以的。
2023-02-16 10:11:05
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 君福 发表的提问:
老师,假设发放职工防暑降温物资支出18万元,平时登录金蝶会计分录是 借:管理费用一福利费 贷:应付职工薪酬一福利费 借:应付职工薪酬一福利费 贷:银行存款 那么 汇算清缴 期间费用明细表 和 职工薪酬支出及纳税调整明细表 用不用填写?
需要填写。同学。根据你实际 金额 填写账载金额。
201楼
2023-02-16 09:18:00
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 香蕉小馒头 发表的提问:
求供水车间职工薪酬会计分录 (职工福利费计提比例为10%)
你好 同学的问题是什么呢?
202楼
2023-02-19 10:29:24
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香蕉小馒头:回复答疑苏老师 供水车间职工薪酬分录
2023-02-19 10:53:12
香蕉小馒头:回复答疑苏老师 供水车间职工薪酬分配
2023-02-19 11:16:40
香蕉小馒头:回复答疑苏老师 职工福利费计提比例为10%
2023-02-19 11:32:55
答疑苏老师:回复香蕉小馒头你好 借 生产成本 -供水车间 4630 制造费用 -供水车间 2659 贷 应付职工薪酬
2023-02-19 11:48:53
香蕉小馒头:回复答疑苏老师 职工福利费计提比例为10%
2023-02-19 12:11:23
答疑苏老师:回复香蕉小馒头你好 那就是 借 生产成本 -供水车间-福利费 463制造费用 -供水车间-福利费 265.9 贷 应付职工薪酬 -福利费
2023-02-19 12:22:11
香蕉小馒头:回复答疑苏老师 老师,我要的是供水车间职工薪酬+职工福利费的结果
2023-02-19 12:46:11
答疑苏老师:回复香蕉小馒头你好 老师就是按供水车间的数值给同学做的哦!
2023-02-19 13:13:53
香蕉小馒头:回复答疑苏老师 两个分录能合并吗?
2023-02-19 13:31:39
答疑苏老师:回复香蕉小馒头你好 最好不要合并, 一个是工资,一个是福利费
2023-02-19 13:43:36
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ HJ 发表的提问:
老师好 咨询一下 工会经费 的计税依据 是应付职工薪酬中的应付工资部分 还是应付职工薪酬中总括社保、福利费 非现金福利、工资等所有的金额?
您好,是 应付职工薪酬中总括社保、福利费 非现金福利、工资等所有的金额
203楼
2023-02-19 10:56:32
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 对、 发表的提问:
伙食费:计提时借管理费用,贷应付职工薪酬-福利费,发放时借应付职工薪酬-福利费贷银行,分录这么做,是年终汇算清缴的时候缴纳个税吗
你好,这个是属于福利费性质的,在当月就需要申报个人所得税,而不是等到汇算清缴的时候
204楼
2023-02-19 11:09:00
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 朱永丽 发表的提问:
老师,给员工发的福利卡、员工名字的通讯费都是计入福利费吗?这个分录是借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 吗?这个福利费怎样在工资表中体现缴个税呢?
你好,你计算个税的时候,要把这个金额加上计算的。
205楼
2023-02-20 08:01:38
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小纯洁 发表的提问:
过年的开门红包应该计入应付职工薪酬-应付工资么?还是计入应付职工薪酬-福利费?
您好!是计入福利费,但是应纳入工资交个税。
206楼
2023-02-20 08:20:20
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小纯洁:回复宋生老师 那老师,夏天给与的高温费呢?这个应该计入职工薪酬-福利费么?
2023-02-20 08:33:31
宋生老师:回复小纯洁您好!是的。也是计入福利费。
2023-02-20 08:46:18
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 王春华 发表的提问:
老师在小企业会计准则下,食堂员工工资的会计分录这样做时吗?借管理费用一福利费 贷应付职工薪酬一福利费
你好 工资应该是计入成本的。 你们食堂是单独做账的不
207楼
2023-02-20 08:47:28
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王春华:回复meizi老师 不是
2023-02-20 09:01:16
meizi老师:回复王春华你好 如果是这样的话 计入管理费用-工资里面去核算的
2023-02-20 09:18:59
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
如果是商业企业,从外购的库存商品作为职工福利,是不是视同销售,会计分录,借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-非货币性福利, 借:应付职工薪酬-非货币性福利 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
如果是工业企业,把自己生产的库存商品作为职工福利,就视同销售,会计分录如下 借:管理费用-职工福利费” 贷:应付职工薪酬-非货币性福利 , 借:应付职工薪酬-非货币性福利 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 老师我的会计分录是对的吗
208楼
2023-02-20 09:03:34
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小云老师:回复豆豆视同销售第二个分录贷:主营业务收入 应交税费,然后结转成本
2023-02-20 09:23:42
豆豆:回复小云老师 老师我是这么做的呀,辛苦老师了
2023-02-20 09:34:35
小云老师:回复豆豆哦,我刚没看到你第二次发的,不客气
2023-02-20 09:44:48
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 郑莹 发表的提问:
支付职工餐费,应借计“应付职工薪酬-职工福利费”,还是应借计“应付账款”?
应付职工薪酬-职工福利费”
209楼
2023-02-20 09:11:59
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 蓝色冬天 发表的提问:
请问老师,单位食堂买米面,借:管理费用_职工福利费贷:应付职工薪酬_职工福利费,支付时,借:应付职工薪酬_职工福利费贷:银行存款,对吗?
你好,您的分录处理正确的
210楼
2023-02-21 08:18:37
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蓝色冬天:回复佟老师 谢谢老师
2023-02-21 08:32:56
佟老师:回复蓝色冬天不客气祝您学习愉快!
2023-02-21 08:52:39

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