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企业调整往来款错误会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 菇凉 发表的提问:
老师我想咨询下,之前的会计在录,2018年的期初数据有个科目期初金额录入错误额,借贷方也录入错误,我现在要改账。 1、原来会计录入的会计科目是:其他应收款—代扣代缴,录入错误金额是贷方,593.56,正确的金额是其他应收款-代扣代缴,金额580.04,借方,老师我要这么修改,小企业没有以前年度调整这个科目
同学 您好 请问另外一个科目是什么
151楼
2023-02-01 09:18:29
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 敏而好学 发表的提问:
一整个凭证里,有收入有往来,其中一个的往来做错了,是冲销调整整个凭证,还是冲销调整其中错的。
你好,可以只冲销错误的 
152楼
2023-02-01 09:38:36
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敏而好学:回复邹老师 也可以整个冲销调整吗?
2023-02-01 09:51:01
邹老师:回复敏而好学你好,当然也可以整个冲销的
2023-02-01 10:09:40
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 彪壮的朋友 发表的提问:
企业使用小企业会计制度,去年主营业务成本分录错了,少记了,今年如何调整
你好,这个是销售货物的吗?
153楼
2023-02-01 09:57:19
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ kk 发表的提问:
老师,你好,我发现以前年度公积金错误怎么调整,小企业会计准则,谢谢
你好多计提了,还是少计提了吗?
154楼
2023-02-01 10:08:59
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kk:回复郭老师 16年年末计提后余额在借方
2023-02-01 10:21:04
kk:回复郭老师 刚接到一家账发现前几年都是错的
2023-02-01 10:44:35
郭老师:回复kk你好在应付职工薪酬,这个是借方余额吗?
2023-02-01 11:06:20
kk:回复郭老师 是的老师
2023-02-01 11:33:44
郭老师:回复kk那你还是少计提了,再继续计提。
2023-02-01 11:51:50
雨轩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.35w
引用 @ 糖炒栗子M 发表的提问:
往来款,怎么做分录?
您好,具体是什么业务
155楼
2023-02-02 08:28:24
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糖炒栗子M:回复雨轩老师 企业为增加银行流水,将钱支付出去后,再以转账的方式收回来
2023-02-02 08:53:18
雨轩老师:回复糖炒栗子M借其他应付款贷银行存款,收回反分录
2023-02-02 09:10:47
糖炒栗子M:回复雨轩老师 收回时与转账时不是同一个人怎么办
2023-02-02 09:25:13
雨轩老师:回复糖炒栗子M备注好别人代还就行。可以不是一个人
2023-02-02 09:40:36
糖炒栗子M:回复雨轩老师 老师,收到工程款应该怎么做分录
2023-02-02 10:04:12
雨轩老师:回复糖炒栗子M你们是施工企业吗?
2023-02-02 10:20:56
糖炒栗子M:回复雨轩老师 是的,对方支付给我们已经完工部分的工程款
2023-02-02 10:44:58
雨轩老师:回复糖炒栗子M施工企业收到工程款的会计分录如下: 借;银行存款 贷:预收帐款 结算时,借:预收帐款 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷;工程施工
2023-02-02 10:58:26
糖炒栗子M:回复雨轩老师 之前做了一笔收到的工程款并开具发票,借:银存,贷主营业务收入,应交税费,可以吗?
2023-02-02 11:08:39
雨轩老师:回复糖炒栗子M可以,结算时候结转成本也行。省了一步。
2023-02-02 11:21:37
糖炒栗子M:回复雨轩老师 当月末就做了成本结转了,也可以吧?那这一步可不可以做个简单的分录?
2023-02-02 11:36:49
雨轩老师:回复糖炒栗子M也可以,按照你们企业习惯就行。可以简化处理
2023-02-02 12:00:03
糖炒栗子M:回复雨轩老师 我写的是借银存,贷应收账款,可以吗
2023-02-02 12:23:17
雨轩老师:回复糖炒栗子M确认收入这步?不体现收入了吗
2023-02-02 12:35:23
糖炒栗子M:回复雨轩老师 那提现了收入,应该怎么做分录呢
2023-02-02 12:52:05
雨轩老师:回复糖炒栗子M借银存贷应收账款肯定不对,借银行存款贷主营业务收入吧
2023-02-02 13:03:02
糖炒栗子M:回复雨轩老师 那收入结转了就多了吧,我已经开票了,数额是107,现在就是结算工程款,
2023-02-02 13:25:41
雨轩老师:回复糖炒栗子M明白了,那你那个分录就对的
2023-02-02 13:39:00
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 会丫头 发表的提问:
请问单位往来款怎么做分录
给其他公司付往来款时 借:其他应收款 1000 贷:银行存款 1000 借其他单位的往来款 借银行存款 贷其他应付款
156楼
2023-02-02 08:50:05
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 等待的未来 发表的提问:
老师您好,去年我误将一笔往来款计入其他业务收入里,今年怎么调整,我单位科目没有以前年度损益调整
你好 去年怎么做账的 既然不是收入 就要挂往来 。具体业务
157楼
2023-02-02 09:07:49
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Flower 发表的提问:
付往来款怎么做分录?
你好,借 其他应付款/其他应收款 贷 银行存款
158楼
2023-02-02 09:36:15
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ cfh 发表的提问:
公司与公司的往来款要怎么做分录
借;预付账款或其他应收款 贷;银行存款
159楼
2023-02-02 10:05:59
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cfh:回复邹老师 什么情况下的往来款做预付账款,什么情况下的往来款做其他应收账款
2023-02-02 10:32:32
邹老师:回复cfh你好,预付的货款计入预付,支付的保证金等计入其他应收
2023-02-02 10:57:07
cfh:回复邹老师 为什么公司之间的往来款不做其他应付账款?
2023-02-02 11:16:26
邹老师:回复cfh你好,如果是借款也会计入其他应付款,我刚才只是没有一一列举而已
2023-02-02 11:29:56
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 屋顶上的鱼 发表的提问:
老师,和其它公司的往来款怎么做分录
记其他应收应付款
160楼
2023-02-05 10:45:17
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屋顶上的鱼:回复玲老师 谢谢老师
2023-02-05 11:00:57
玲老师:回复屋顶上的鱼不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-02-05 11:11:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 林木木 发表的提问:
付其他往来款怎么做分录
你好,借;其他应付款,贷;银行存款等科目
161楼
2023-02-05 10:50:21
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林木木:回复邹老师 收其他往来款呢
2023-02-05 11:01:23
邹老师:回复林木木你好,借;银行存款等科目,贷;其他应收款
2023-02-05 11:22:00
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 大力的石头 发表的提问:
房地产开发企业,2019年将应计入销售费用的款项误计入开发间接费用,现在我想调整过来,怎么做分录?
那你这里的处理就是借开发成本贷以前年度损益调整。
162楼
2023-02-05 11:11:55
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 发表的提问:
老师,企业往来款怎么做分录?就是我们给他们票,他们给我们打的款
你好 开具发票,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额) 对方打款,借;银行存款,贷;应收账款
163楼
2023-02-05 11:33:51
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陆:回复邹老师 好的,谢谢老师,那退回的税款怎么做分录啊?
2023-02-05 11:56:00
邹老师:回复你好,是因为什么原因退回的什么税款?
2023-02-05 12:21:45
夏天老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.37w
引用 @ 荔枝心 发表的提问:
代账公司那边账做到6月份,7月份账公司自己会计做,但需要调账,像有的往来账款不对,怎么调呢
你好,先核对清楚客户往来账目余额情况,再根据这个情况调应收账款即可
164楼
2023-02-05 11:54:00
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荔枝心:回复夏天老师 半路建账,7月还是根据6月的科目余额表的期末数填写7月的期初数吗
2023-02-05 12:16:40
荔枝心:回复夏天老师 填过7月期初数,再调吗
2023-02-05 12:39:04
夏天老师:回复荔枝心是的,调账调的只是客户的往来,应收账款总额不会发生变动的
2023-02-05 12:53:27
荔枝心:回复夏天老师 有差就做相反分录是吗
2023-02-05 13:08:57
夏天老师:回复荔枝心是的,借贷方都是应收账款进行调整
2023-02-05 13:38:50
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ MsZ小娜 发表的提问:
应收帐款里,摘要是调整往来是什么意思?
该凭证分录是如何做的?这个调整,可能是换户名,也可能是科目重分类。
165楼
2023-02-06 09:23:24
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