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发放工资时的会计处理问题
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
企业会计处理五险一金怎么做账、计提、发放工资、交纳,怎么处理???
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
91楼
2023-01-09 18:53:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 飯糰兒 发表的提问:
企业会计处理五险一金怎么做账、计提、发放工资、交纳,怎么处理???
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保,公积金(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保,公积金 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保,公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保,公积金(企业部分) 其他应收款——社保,公积金(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
92楼
2023-01-10 18:20:54
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
企业会计处理五险一金怎么做账、计提、发放工资、交纳,怎么处理???
  (一)个人负担部分   发放工资时扣个人负担部分   借:应付职工薪酬-社会保险费(设明细科目,三险:养老、医疗、失业)-个人   应付职工薪酬-住房公积金-个人   贷:其他应付款--住房公积金   贷:其他应付款--养老保险   贷:其他应付款--医疗保险   贷:其他应付款--失业保险   贷:现金(或银行存款,工资实际发放数)   (二)企业负担部分   借:管理费用--劳动保险费   借:管理费用--住房公积金   贷:应付职工薪酬-社会保险费(设明细科目,五险:养老、医疗、失业、工伤、生育)-企业   贷:应付职工薪酬-住房公积金-企业   (三)上交五险一金:   借:其他应付款(代扣个人的三险一金)   应付职工薪酬-社会保险费(设明细科目,五险:养老、医疗、失业、工伤、生育)-企业   应付职工薪酬-住房公积金-企业   贷:银行存款
93楼
2023-01-10 18:27:23
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ A????甜甜???????? 发表的提问:
计提工资和发放工资会计分录?(其中社保、公积金、个税处理)
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
94楼
2023-01-10 18:53:59
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 简晓群中国人保,代帐申报 发表的提问:
#提问#职工发工资,计提社保单位和个人部分怎么做分录?发放的时候又如何处理
你好 8月份计提工资的分录 借管理费用/生产成本/制造费用等 贷 应付职工 薪酬-工资 计提公司承担社保分录 借 管理费用-社职 贷 应付职工薪酬-社保 9月发工资分录 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-代扣社保 ....... 银行存款 支付社保 借应付职工薪酬-社保 其他应收款-代扣社保 贷 银行存款
95楼
2023-01-11 18:30:22
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安与逸老师
职称:中级会计师,注会专业阶段已过,税务师已过四门,初级会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ yang 发表的提问:
老师,之前会计上月末计提工资,增值税等与本月实际发放不符,有多计提的也有少计提的,实际发放时我怎么处理?
你好,计提的工资和实际发放之间的差额补计提或冲减就行。少计提就补计提,多计提就冲减。
96楼
2023-01-11 18:40:12
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ sherry 发表的提问:
工资计提时、工资社保以及公积金发放时间账务处理怎么做??
计提工资和社保时(公积金参照社保) 借:管理费用等--工资/社保(公司负担部分的社保) 贷:应付职工薪酬--工资/社保 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时 借:应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 贷:银行存款 缴纳个人所得税时 借:应交税费--应交个人所得税 贷:银行存款
97楼
2023-01-11 18:50:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ sherry 发表的提问:
工资计提时、工资社保以及公积金发放时间账务处理怎么做??
计提工资和社保时(公积金参照社保) 借:管理费用等--工资/社保(公司负担部分的社保) 贷:应付职工薪酬--工资/社保 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时 借:应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 贷:银行存款 缴纳个人所得税时 借:应交税费--应交个人所得税 贷:银行存款
98楼
2023-01-27 19:05:55
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燕燕老师
职称:中级经济师、初级会计师、初级审计师,中级会计师
4.90
解题: 0.02w
引用 @ °C 发表的提问:
管理人员休产假工资,如何做会计处理?是否可以计提时:借:管理费用(管理人员,每月会按基本固定工资给予发放) 贷:应付职工薪酬-福利费待实际发放时:借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款以上如有不对之处,
可以这么操作,没什么问题。
99楼
2023-01-27 19:29:02
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ GaMeng 发表的提问:
从计提工资和社保到发放工资和代扣社保,整个过程的会计处理是怎么样的?
1、计提工资: 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-工资 2、计提单位负担的社保和公积金: 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-社保和公积金 3、发放工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 贷:其他应付款或其他应收款-社保和公积金(个人负担的部分) 贷:应交税费-应交个人所得税 4、缴纳社保和公积金: 借:应付职工薪酬-社保和公积金 借:其他应付款或其他应收款-社保和公积金(个人负担的部分) 贷:银行存款 5、个人负担的社保和公积金,如果先扣缴后支付计入其他应付款科目,如果先支付后扣缴计入其他应收款科目。
100楼
2023-01-27 19:53:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 睫毛弯弯 发表的提问:
老师,本月做计提工资的分录,下月发放时做发放的分录,您说会影响到资产负债表,那这个问题如何解决
正规的就应该这样做,对报表有影响也是很正常的,不是没有影响就是好的或者对的
101楼
2023-01-28 17:16:36
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 再回首 发表的提问:
老师您好!我公司管理人员工资,我每个月都按时计提管理费用,按时申报个人所得税。但是工资没有及时发放。现在我把3个月的工资一起发放,每个人每月4000元,3个月我一次发放12000元,这样可以吧?不会产生个人所得税问题吧?
不会的,现在都是累计算,扣除个税也是15000 不交税的
102楼
2023-01-28 17:24:54
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再回首:回复郭老师 好的。谢谢老师!您说的扣除个税是15000元?不是5000元就应该有个人所得税产生的吗?
2023-01-28 17:47:11
郭老师:回复再回首现在都是累计扣除,你看你的申报表就可以看出来,累计收入,累计扣除费用
2023-01-28 18:13:39
再回首:回复郭老师 嗷!明白了!也就是说我如果一次发3个月的工资,超过15000元会产生所得税,一次发4个月的工资,就应该是超过2万元才产生所得税。我可以这样理解吗?
2023-01-28 18:26:40
郭老师:回复再回首对的,是这么理解的
2023-01-28 18:45:40
再回首:回复郭老师 非常感谢老师!祝您生活愉快!工作顺心!
2023-01-28 18:56:28
郭老师:回复再回首不用客气的,应该的,谢谢
2023-01-28 19:17:16
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ Smile [1分之二] 发表的提问:
老师,请教一下账务处理的问题, 计提时: 借:在建—基本工资 贷:银行存款 发放时:借:在建—基本工资 贷:银行存款 以上是已做账,有问题的分录 正确的应该是: 计提:借:在建—基本工资 贷:应付职工薪酬—基本工资 发放时:借:应付职工薪酬—基本工资 贷:银行存款 我现在调整错误的,应该怎么调账?
您好,把错误的分录全部红冲,再补一笔正确的分录就好了
103楼
2023-01-28 17:54:18
全部回复
Smile [1分之二]:回复宸宸老师 全部冲掉是吧,好的,谢谢老师
2023-01-28 18:12:22
宸宸老师:回复Smile [1分之二]您好,是的,全部冲掉,不客气的
2023-01-28 18:24:05
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 坚持 发表的提问:
邹老师您好!还是关于工资问题,我这个月计提的工资是10万,我是等发放工资时申报了呢?还是计提的时候发放?
发工资的次月申报就可以
104楼
2023-01-28 18:17:58
全部回复
坚持:回复郭老师 郭老师!比如我5月份计提工人工资50万,可是这50万的工资要等工程款结来,大概年底才能支付,可是我计提工人工资的这50万,该什么时候申报呢?
2023-01-28 18:48:35
郭老师:回复坚持年底支付之后的下个月申报
2023-01-28 19:09:01
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 帅痞 发表的提问:
老师,上上月、上月发放的的工资(当时已经计提)本月退回来了。会计分录怎么处理呀
同学你好 原分录冲减
105楼
2023-01-29 17:26:57
全部回复
帅痞:回复朴老师 老师 借:银行存款 贷:应付职工薪酬; 借:管理费用(红字) 贷:应付职工薪酬(红字) 这样吗?
2023-01-29 17:52:15
朴老师:回复帅痞对的 这样就可以的
2023-01-29 18:10:35

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