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工资结转有社保的会计题
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ ss10969 发表的提问:
筹建期开办费有差不多16万,主要是筹建期人员工资和社保费用以及少数额的办公费和差旅费。筹建期会计分录记:借:长期待摊销费用——开办费 贷:应付职工薪酬-职工工资/社保费/ 其他应付款等等提问一:有收入之后,结转开办费,需要一次性结转还是分期结转?是这样做分录吗?借:管理费用——开办费贷:长期待摊销费用——开办费 问题二:开办费(人工工资、社保费等等)能不能税前扣除?需要怎么操作
1、筹建期的费用不用通过长期待摊费用科目核算,应该直接计入管理费用科目。 2、开办费可以税前扣除。
91楼
2023-02-14 20:55:05
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
我公司在上个月给一个别的人交社保,那个人会定时的社保钱打入公司账户,请问我把她打入的钱计入其他应付款有没有什么问题? 还有缴纳社保时的会计分录应该是怎么样的? 社保发票回来时的会计分录应该是怎么样的? 关于这里的问题有点懵 我们公司没有计提社保,直接是计提工资,缴纳社保与收到社保发票 由于这个人是额外的,所以对于她的社保跟本公司的社保会计分录有点不太会弄,请老师帮帮忙,万分感谢
你好,此问题已经给予回复
92楼
2023-02-14 21:17:59
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萌哒哒的小萝卜:回复邹老师 谢谢老师!。全五星好评。
2023-02-14 21:54:15
邹老师:回复萌哒哒的小萝卜祝你学习愉快,工作顺利
2023-02-14 22:08:57
萌哒哒的小萝卜:回复邹老师 谢谢老师,老师麻烦您看一下我追问的那个怎么做。
2023-02-14 22:31:15
邹老师:回复萌哒哒的小萝卜你好,追问的已经回复了
2023-02-14 22:54:05
萌哒哒的小萝卜:回复邹老师 老师,还是我刚才那个我。我的困惑在于,对于刘芳每个人代缴的社保费用,当我们收到发票时,我该如何计入会计分录,如果不计入的话,收到的发票和计入的是不一样的,如果计入的就会导致其他应付款—刘芳每会多出1853.88的费用
2023-02-14 23:23:12
萌哒哒的小萝卜:回复邹老师 刚才那个追问上限了。。。
2023-02-14 23:42:57
邹老师:回复萌哒哒的小萝卜你好,收到发票 借;其他应付款 贷;银行存款 你单位不是收到多少就给这个人缴纳多少吗
2023-02-15 00:08:04
萌哒哒的小萝卜:回复邹老师 是的
2023-02-15 00:23:28
邹老师:回复萌哒哒的小萝卜你好,收到多少,缴纳多少,那其他应付款——刘芳期末应当没有余额啊 但是根据你提供图片这个是有余额的
2023-02-15 00:43:11
萌哒哒的小萝卜:回复邹老师 现在是收到3笔,实际缴纳两笔,所以还剩1853.88
2023-02-15 01:05:44
邹老师:回复萌哒哒的小萝卜你好,那账面期末其他应付款余额是1853.88吗?如果是,就说明账实相符,如果不是,就说明账务还是有错误
2023-02-15 01:22:19
萌哒哒的小萝卜:回复邹老师 那个刘芳每个人账户是平了 但是其他的有不平了
2023-02-15 01:37:37
邹老师:回复萌哒哒的小萝卜你好,其他的明细不平也是一样的原理去检查是什么原因造成的
2023-02-15 02:05:51
萌哒哒的小萝卜:回复邹老师 老师,是这样的,当刘芳每的社保款入账时,我计入其他应付款,这个是没有问题的 2.我计提发放工资时,没有单独列出刘芳每的个人社保款 3.缴纳社保时,每一项都是在刘芳每的个人账户里扣除 4.收到发票了,会把刘芳每的账户钱扣除,这样就会导致其他应付款-养老账户余额不平 老师,我想问下,如果这种单独代缴的个人社保,会计分录从收到个人转入的社保款到收到发票的会计分录是怎么样的的呢 您告诉我下,我好进行比对,看看哪里有误
2023-02-15 02:19:44
邹老师:回复萌哒哒的小萝卜你好 代收代缴 借;银行存款 贷;其他应付款 借;其他应付款 贷;银行存款 单位自己部分 借;应付职工薪酬 其他应收款 ——职工个人 贷;银行存款 计提借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 扣缴个人社保部分 借;应付职工薪酬 贷;其他应收款 ——职工个人 支付工资 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2023-02-15 02:43:02
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 怡然的果汁 发表的提问:
月初计提的研发人员工资,社保等,月末需要结转到管理费用吗
你好,需要结转。
93楼
2023-02-15 19:03:31
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.86w
引用 @ 学堂用户beeqid 发表的提问:
甲公司2020年11月工资总额170 000元,其中生产工人工资100 000元,车间管理人员工资30 000元,行政管理人员工资40 000元;企业按照工资额的12%计算社会保险,8%计算公积金;11月实发工资142 200元,代扣个人所得税4 000元,代扣社会保险10 200元,公积金13 600元;12月5日上交11月份社会保险30 600元编写上述业务的会计分录(1) 本月计算工资170 000元 (2)计算社会保险和公积金 (3)发放工资,结转代扣款项(4)12月5日上交社会保险
1借生产成本100000 制造费用30000 管理费用40000 贷应付职工薪酬170000
94楼
2023-02-15 19:24:58
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暖暖老师:回复学堂用户beeqid2借生产成本20000 制造费用6000 管理费用8000 贷应付职工薪酬34000
2023-02-15 19:57:01
暖暖老师:回复学堂用户beeqid3.借应付职工薪酬27800 贷应交税费应交个人所得税4000 -其他应付款23800
2023-02-15 20:25:25
暖暖老师:回复学堂用户beeqid借应付职工薪酬142200 贷银行存款142200
2023-02-15 20:43:48
暖暖老师:回复学堂用户beeqid4借其他应付款30600 贷银行存款30600
2023-02-15 20:56:00
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ ? 发表的提问:
计提工资并发放工资,计提社保并缴纳社保的会计分录怎么写
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
95楼
2023-02-15 19:53:11
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 月月 发表的提问:
2019年1月份个税申报了工资,没有缴纳社保,会不会有问题?
你好,一直都没有缴纳社保吗?
96楼
2023-02-15 20:21:27
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月月:回复小惑老师 是的,几年了,从来没有缴纳过社保,也没准备交社保
2023-02-15 20:45:45
小惑老师:回复月月目前税务没有代收还没风险的
2023-02-15 21:12:43
蝴蝶老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 洁净的夕阳 发表的提问:
工作单位的工资卡和社保卡发卡机构是同一个,发工资时有冲突吗,不会自动转到社保卡里吧
你好,不会的,工资卡和社保卡虽然是一个,但是卡号不一致吧
97楼
2023-02-15 20:50:59
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 太阳花~上课 发表的提问:
老师,工资是不是要在本年利润里结转,还有个人社保
你好,本年应承担的工资,要计提结转到本年利润,个人社保可以跨年收回
98楼
2023-02-20 19:14:58
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太阳花~上课:回复徐阿富老师 个人社保管理人员的要不要再本年利润里结转
2023-02-20 19:41:47
徐阿富老师:回复太阳花~上课你好,个人社保又不涉及企业利润,只是代收代付
2023-02-20 20:03:14
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 快乐依旧 发表的提问:
原发放的工资社保公积金计入费用和职工薪酬后,有几个人的由其他单位承担部分工资、社保、住房公积金现在需要转给我们,会计怎么处理
你好 那收到了钱 冲你们的费用或者成本就行
99楼
2023-02-20 19:42:43
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快乐依旧:回复meizi老师 直接冲费用不用考虑职工薪酬科目了
2023-02-20 20:00:15
meizi老师:回复快乐依旧你好 你需要考虑 你做的时候计提是走应付职工薪酬过渡了的
2023-02-20 20:27:02
快乐依旧:回复meizi老师 就是这个问题预提时走了应付职工薪酬科目,现在收到款时费用或成本是肯定的,应付职工薪酬怎么处理
2023-02-20 20:49:59
meizi老师:回复快乐依旧你好 直接做 借银行存款 借管理费用负数
2023-02-20 21:11:40
快乐依旧:回复meizi老师 老师你没完全明白我的意思,冲成本费用的同时难道不减少对应的职工薪酬吗?
2023-02-20 21:25:34
meizi老师:回复快乐依旧这个员工是你们自己的员工吗 怎么是其他单位承担工资 如果你之前已经计提了 借管理费用贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款 那么现在你就要做 借借管理费用负数贷应付职工薪酬 负数 借应付职工薪酬 负数 贷银行存款 负数 冲你对应的金额
2023-02-20 21:48:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 金果 发表的提问:
社会保险费年度结算申报表,申报的工资总额是要与我工资表一致还是与社保的工资一致?
与社保的工资一致
100楼
2023-02-20 20:07:43
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金果:回复邹老师 每个月在地税申报时有分社会保险表要填工资总额,那么这个工资总额是根据真实的工资来填,还是可以不一致?
2023-02-20 20:26:20
邹老师:回复金果这个可以不一致,如果一致了你们就需要按照真实的工资水平来缴纳五险一金了
2023-02-20 20:51:46
金果:回复邹老师 这样的话公司的工资表只能按照社保工资来交纳?比如实际20人那么工资最大只能是20*2230社保最低基数/40%来做?
2023-02-20 21:14:50
邹老师:回复金果社保最低基数/40%,这是什么?
2023-02-20 21:44:49
金果:回复邹老师 企业缴纳基本养老保险费的缴费工资基数按不低于企业全部职工工资总额40%征收
2023-02-20 22:08:12
金果:回复邹老师 这样我就按这个公式可以做工资的最大化
2023-02-20 22:31:01
金果:回复邹老师 按照社保的最低基数2230来做工资,那么最多可以做多少?
2023-02-20 22:48:33
邹老师:回复金果那就是 20*2230社保最低基数/40%
2023-02-20 23:06:42
金果:回复邹老师 这样做是对的吗?
2023-02-20 23:18:22
邹老师:回复金果以你所提供给我的信息就是这样了
2023-02-20 23:34:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
我公司在上个月给一个别的人交社保,那个人会定时的社保钱打入公司账户,请问我把她打入的钱计入其他应付款有没有什么问题? 还有缴纳社保时的会计分录应该是怎么样的? 社保发票回来时的会计分录应该是怎么样的? 关于这里的问题有点懵 我们公司没有计提社保,直接是计提工资,缴纳社保与收到社保发票 由于这个人是额外的,所以对于她的社保跟本公司的社保会计分录有点不太会弄,请老师帮帮忙,万分感谢!
你好,此问题已经给予回复
101楼
2023-02-20 20:23:33
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萌哒哒的小萝卜:回复邹老师 谢谢老师!。全五星好评。
2023-02-20 20:47:07
邹老师:回复萌哒哒的小萝卜祝你学习愉快,工作顺利
2023-02-20 21:11:36
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 飞雪 发表的提问:
有社保的,计提工资分录和发工资涉及个税的会计分录
您好 计提 借:管理费用——工资 管理费用——社保费 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保费 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 应交税费——个人所得税 银行存款 上交社保个税 借:其他应收款——个人社保费 应付职工薪酬——社保费 应交税费——个人所得税 贷:银行存款
102楼
2023-02-20 20:29:59
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飞雪:回复bamboo老师 发工资的时候,社保费怎么放到其他应收款里面呢,不是其他应付款里面吗?
2023-02-20 20:56:13
bamboo老师:回复飞雪其他应收款 其他应付款都可以
2023-02-20 21:13:15
飞雪:回复bamboo老师 好,谢谢
2023-02-20 21:33:01
bamboo老师:回复飞雪不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-02-20 21:43:48
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 大眼萌12 发表的提问:
社保缴纳原来月份计算就有问题,就是开9月工资扣的10月的社保,这样对吗
你好! 有问题了, 9月工资扣9月份社保,以后需要调整过来
103楼
2023-02-21 19:36:07
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大眼萌12:回复蒋飞老师 老师那10月份不扣工资,11月再kou扣社保这样行不,这种方式调整
2023-02-21 19:48:47
蒋飞老师:回复大眼萌12你好! 可以的。
2023-02-21 20:03:44
大眼萌12:回复蒋飞老师 老师我们是次月开资,相当与企业b帮忙垫付一个月后我们个人部分才能还企业
2023-02-21 20:20:51
蒋飞老师:回复大眼萌12你好! 对的。
2023-02-21 20:50:40
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 橘子汽水 发表的提问:
@邹老师。这是我做的工资社保计提及结转。你帮我看看错在哪里
你图片看不清啊
104楼
2023-02-21 19:59:08
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 醇咖啡 发表的提问:
老师你好,关于计提 社保、工资,发放社保、工资完整的会计分录
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
105楼
2023-02-21 20:26:59
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