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员工工资怎么做会计凭证
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 开放的外套 发表的提问:
问您一下,劳务派遣员工工资保险公积金怎么做凭证
您好同学这个就是像一般公司的工资一样,当成是你们的成本费用。 1.收到劳务费,开具发票:借:银行存款;贷:主营业务收入。 2.计提劳务派遣人员工资及企业承担的社保、住房公积金:借:主营业务成本;贷:应付职工薪酬-工资;其他应付款-社保 (企业交纳部分);其他应付款-住房公积金(企业交纳部分)。 3.支付派遣人员的工资:借:应付职工薪酬-工资;贷:库存现金;其他应付款-社保 等 ... 4.缴纳社保和公积金:借:其他应付款-社保等;贷:银行存款
106楼
2023-03-21 19:54:50
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 天边的兔子 发表的提问:
用现金发放员工工资有税务风险吗?原始凭证应该怎么做?
您好,有税务风险,原始凭证应该是工资表,个人在工资表上签字。
107楼
2023-03-21 20:11:51
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天边的兔子:回复王雁鸣老师 好的 谢谢
2023-03-21 20:27:45
王雁鸣老师:回复天边的兔子您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-03-21 20:47:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 春暖花开了了了 发表的提问:
员工考勤表是附在计提工资凭证后面还是附在工资凭证后面?
你好,可以附在计提工资分录后面
108楼
2023-03-21 20:35:59
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 小陆 发表的提问:
公司员工健康证,应该怎么做凭证啊
开健康证的费用,计入“管理费用——工资”,作为公司给予员工的福利费支出
109楼
2023-03-22 19:46:29
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ ????牛轧糖。没有???? 发表的提问:
公司给员工发的开门红包,会计凭证怎么做,做到哪个具体明细科目下面
你好,做到奖金这个明细科目下就可以了
110楼
2023-03-22 20:02:04
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????牛轧糖。没有????:回复佟老师 这个需要交个税吗
2023-03-22 20:27:37
????牛轧糖。没有????:回复佟老师 借方:管理费用-奖金,贷方:应付职工薪酬 吗
2023-03-22 20:49:42
佟老师:回复????牛轧糖。没有????是的,分录是这样处理,要缴纳个税的
2023-03-22 21:05:23
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ Charon 发表的提问:
我想咨询新会计制度政府发放工资凭证怎么做我有工资表有单位部分和个人部分保险,凭证需要计提
你好,请看图片上的分录哦,这是最新的
111楼
2023-03-22 20:09:09
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Charon:回复朴老师 那老师这个是计提 发放的时候呢
2023-03-22 20:54:01
Charon:回复朴老师 发放时候保险这块怎么做 个人部分 各单位部分怎么做呢
2023-03-22 21:05:10
朴老师:回复Charon两张图片是全面的
2023-03-22 21:31:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 凤梅 发表的提问:
工程项目上员工预支工资和发工资时怎么写凭证?
你好,预支 借;其他应收款 贷;银行存款等科目 发放工资扣除预支款 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目 其他应收款
112楼
2023-03-22 20:32:59
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ TST敏子 发表的提问:
老师你好,公司给员工开工资,里面还有返给员工的工装款 ,我是分开做会计分录,还是坐着一张凭证上
你好,分开做凭证
113楼
2023-03-27 20:02:51
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TST敏子:回复佟老师 我做一起了老师
2023-03-27 20:24:45
TST敏子:回复佟老师 老师,人资做工资做在一起了
2023-03-27 20:42:10
佟老师:回复TST敏子那你的附件资料是一起的就要一起处理了
2023-03-27 21:02:21
TST敏子:回复佟老师 老师你看做在一起了,账务处理咋做
2023-03-27 21:26:38
佟老师:回复TST敏子借管理费用(应发金额) 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款
2023-03-27 21:44:17
TST敏子:回复佟老师 老师是其他应付款,工装属于押金
2023-03-27 22:06:23
佟老师:回复TST敏子借:应付职工薪酬 其他应付款 贷:银行存款
2023-03-27 22:25:05
TST敏子:回复佟老师 谢谢老师
2023-03-27 22:48:47
佟老师:回复TST敏子不客气祝您节日快乐!
2023-03-27 23:09:18
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 发表的提问:
计体工资是四万元,发放的时候就发了38000,有2000是员工买社保用的凭证,怎么做?
你好 借应付职工薪酬40000 带银行存款38000 其他应付款2000
114楼
2023-03-27 20:17:12
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婷:回复冉老师 是应付款2000.还是应收,我之前做的应收的
2023-03-27 20:41:47
冉老师:回复这个看你们企业的做账习惯,两个科目实务中都有
2023-03-27 20:53:15
婷:回复冉老师 我缴社保是这样做的
2023-03-27 21:12:45
冉老师:回复这样的话,你们计入其他应收款
2023-03-27 21:35:42
冉老师:回复借应付职工薪酬40000 带银行存款38000 其他应收款2000
2023-03-27 21:48:20
婷:回复冉老师 所以就想问下做应付还是应收,我理解的是要从员工那收回这个钱所以做的应收
2023-03-27 22:03:53
冉老师:回复这个做其他应收是可以的
2023-03-27 22:15:24
婷:回复冉老师 老师出纳做好的收据,下面有个会计,我要签名吗
2023-03-27 22:35:27
冉老师:回复你好要的,学员,这个
2023-03-27 23:01:11
婷:回复冉老师 好的,谢谢老师
2023-03-27 23:27:00
冉老师:回复不客气,祝你工作顺利
2023-03-27 23:54:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 燕子°o_O 发表的提问:
公司员工交工会经费凭证做借其他应付款 贷库存现金工会收这个经费怎么做?
借;库存现金 贷;工会收入
115楼
2023-03-27 20:36:02
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燕子°o_O:回复邹老师 科目章没有工会收入这个章子@邹老师:
2023-03-27 20:50:34
邹老师:回复燕子°o_O你好,那你平时收到这个经费收入是计入什么科目核算的
2023-03-27 21:20:02
燕子°o_O:回复邹老师 第一次@邹老师:
2023-03-27 21:31:25
邹老师:回复燕子°o_O那需要增加这个科目的
2023-03-27 21:58:01
燕子°o_O:回复邹老师 有工会收入科目的章子卖吗?@邹老师:
2023-03-27 22:23:59
邹老师:回复燕子°o_O你好,没有你可以手写的
2023-03-27 22:50:06
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 天使的缺点 发表的提问:
酒店类员工餐怎么做凭证
计入公司的福利费二级科目。
116楼
2023-03-27 20:41:29
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天使的缺点:回复江老师 有没有具体的分录
2023-03-27 21:09:19
江老师:回复天使的缺点借:管理费用——福利费 借:销售费用——福利费 借:制造费用——福利费 贷:生产成本
2023-03-27 21:35:02
天使的缺点:回复江老师 谢谢
2023-03-27 22:03:23
江老师:回复天使的缺点有不明白的问题再咨询
2023-03-27 22:14:34
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 王霜霜 发表的提问:
员工借款,该怎么做凭证呢
借 其他应收款-xx 贷 银行存款等
117楼
2023-03-27 20:56:59
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董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 果^V^果 发表的提问:
提问#老师怎么计提工资?怎么做凭证?我这样做的不对。
您好,先计提后支付。您的预算会计对了 借:单位管理费用或者业务活动费用 贷:应付职工薪酬-工资 -社保 借:应付职工薪酬-工资 -社保贷:零余额账户用款额度
118楼
2023-03-28 19:26:35
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果^V^果:回复董老师 金额上有什么变化吗?
2023-03-28 20:01:48
董老师:回复果^V^果您好,金额上没有变化
2023-03-28 20:25:33
果^V^果:回复董老师
2023-03-28 20:47:56
果^V^果:回复董老师 提问#这个计提预算会计怎么做?
2023-03-28 21:12:07
董老师:回复果^V^果计提不需要预算会计 计提加支付,只有支付的时候涉及预算会计。预算会计只有收支的时候才涉及
2023-03-28 21:37:15
果^V^果:回复董老师
2023-03-28 21:56:13
果^V^果:回复董老师 提问#这个什么情况呀?老师
2023-03-28 22:16:21
果^V^果:回复董老师
2023-03-28 22:37:35
果^V^果:回复董老师 提问#这样就对了吧?
2023-03-28 22:54:01
董老师:回复果^V^果您好,是的,需要对应,零余额对应资金结存的也是零余额
2023-03-28 23:13:05
果^V^果:回复董老师 提问#单位买的电脑怎么做固定资产凭证呀?老师
2023-03-28 23:30:11
董老师:回复果^V^果您好,直接借 固定资产 贷 银行存款 借 行政支出 贷 资金结存
2023-03-28 23:42:20
果^V^果:回复董老师 谢谢!老师
2023-03-28 23:59:44
董老师:回复果^V^果不用客气满意的话给个五星好评谢谢
2023-03-29 00:18:02
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 雨洛 发表的提问:
上月工资多计提了,本月怎么做凭证?是差额冲销吗?
差额冲减吧             
119楼
2023-03-28 19:31:47
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雨洛:回复袁老师 以前的会计基础上说,要冲销错误金额那张凭证,再做一张正确的凭证.那是不是现在的会计基础是这您说的这样吗?
2023-03-28 19:59:36
袁老师:回复雨洛这个调整正确即可,方法不止一种  
2023-03-28 20:28:32
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 发表的提问:
铝材加工费是怎么做会计凭证的
你好! 借:生产成本…加工费 贷:银行存款
120楼
2023-03-28 19:48:28
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娇:回复蒋飞老师 如果这比钱已经贷银行存款了,那么还应该再做一笔应付账款吗?
2023-03-28 20:15:58
蒋飞老师:回复你好! 需要的。
2023-03-28 20:45:28

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