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所得税纳税调整会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 春花秋实 发表的提问:
老师您好!调整以前年度多计提的累计折旧,红冲分录,借:累计折旧旧,贷:以年度损益调整 更正分录,借:以年度损益调整,贷:利润分配——未分配利润 汇算清缴纳税调增分录:计提时,借:以年度损益调整 贷:应交税费——应交所得税 交税时,借:应交税费——应交所得税 ,贷:银行存款 结转”以年度损益调整 “时,借:利润分配——未分配利润 ,贷:以年度损益调整 麻烦老师帮忙检查哈整个过程的分录是正确的吗?
您好 这样写分录正确的
136楼
2023-06-22 19:08:59
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春花秋实:回复bamboo老师 老师,调整以前年度多计提的累计折旧费用,从红冲——更正——结转,整个过程都是没有问题的吗?
2023-06-22 19:36:58
bamboo老师:回复春花秋实您多计提的时候分录怎么写的
2023-06-22 20:03:45
春花秋实:回复bamboo老师 原分录是这样的,期初建账时,借:固定资产10万,贷:实收资本10万 次月计提折旧,借:管理费用,贷:累计折旧——厂房 现在是因为这个厂房根本就不是属于公司自己的,是租用的,当时也做了租金的账务处理的,也就是期初建账错了,现在我需要冲销,然后已经跨了好几年了还需要以前年度调整,再就是涉及到汇算清缴的账务处理
2023-06-22 20:19:03
bamboo老师:回复春花秋实那您对应的固定资产 实收资本应该调整么
2023-06-22 20:48:36
小刘老师
职称:,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ ℳℓ诗ℳℓ雨 发表的提问:
所得税纳税调整怎么计算?
同学你好!业务招待费只能抵扣实际的60%,或者收入的0.5%,哪个小按哪个,其他的都要调增。而坏账准备要全额调增,存货跌价准备也要全部调增。
137楼
2023-06-23 17:51:43
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ℳℓ诗ℳℓ雨:回复小刘老师 那坏账准备和存货跌价准备要调增多少
2023-06-23 18:35:47
ℳℓ诗ℳℓ雨:回复小刘老师 我好像知道了
2023-06-23 18:52:00
小刘老师:回复ℳℓ诗ℳℓ雨嗯,坏账准备和存货跌价准备都要调增。
2023-06-23 19:04:52
ℳℓ诗ℳℓ雨:回复小刘老师 那会计实际列支金额和税法允许列支金额
2023-06-23 19:20:12
小刘老师:回复ℳℓ诗ℳℓ雨会计实际列支金额就是这两个数,税法允许列支金额为0.
2023-06-23 19:45:47
ℳℓ诗ℳℓ雨:回复小刘老师 好的谢谢
2023-06-23 20:12:14
小刘老师:回复ℳℓ诗ℳℓ雨不客气!祝你学习愉快!
2023-06-23 20:35:07
舟舟老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.98
解题: 0.44w
引用 @ 凤敏 发表的提问:
老师,对于合同负债,会计上不符合收入的确认条件,但是税法上上规定应计入当期应纳税所得额是,怎么会计处理,分录以及应该怎么调整当期应纳税所得额
借:银行存款A 贷:合同负债A 借:递延所得税资产A*0.25 贷:所得税费用
138楼
2023-06-23 18:21:09
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 阔达的白昼 发表的提问:
如何进行纳税调整?所得税纳税调整?
你好,就是按照税法口径,将会计利润总额调整到税法口径的应纳税所得额。 希望能给您提供帮助,祝您学习愉快,工作顺利。
139楼
2023-06-23 18:35:30
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 林木木 发表的提问:
我汇算清缴调整了企业所得税 缴纳了税款 怎么做分录
您好,借利润分配--未分配利润贷应交税费-应交所得税
140楼
2023-06-23 18:49:16
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文老师:回复林木木借应交税费--应交所得税贷银行存款
2023-06-23 19:06:33
林木木:回复文老师 利润分配哪里是填应交的税额吗
2023-06-23 19:34:33
文老师:回复林木木是的,是应交所得税的金额
2023-06-23 19:51:02
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 发表的提问:
老师,纳税利润是否是会计利润总额?还是纳税调整后所得?
是纳税调整后的利润
141楼
2023-06-23 19:05:59
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我:回复轶尘老师 那就是纳税调整后所得吗?
2023-06-23 19:32:15
轶尘老师:回复是的 你的理解正确
2023-06-23 19:52:42
路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 桃夭 发表的提问:
老师我们单位五月所得税汇算补交7万的所得税。会计分录怎么做?借以前年度损益调整70000贷应交税费-应交所得税70000;借应交税费-应交所得税70000贷银行存款70000,老师这样做对吗?还需要做调整未分配利润的分录吗?借利润分配-未分配利润70000贷以前年度损益调整70000
您好,这样做对的, 借以前年度损益调整 70000 贷应交税费-应交所得税70000; 借应交税费-应交所得税 70000 贷银行存款70000 借利润分配-未分配利润70000 贷以前年度损益调整70000
142楼
2023-06-24 17:42:10
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桃夭:回复路老师 好的,谢谢老师
2023-06-24 17:58:46
路老师:回复桃夭不用谢,祝工作顺利
2023-06-24 18:27:32
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ Hedy 发表的提问:
会计师事务所审计2018年业务结束,关于管理费用超支调整应交企业所得税和递延所得税资产的两笔分录 让做调整分录,必须做到2018年12月份吗?做到2019年1月份可以吗?
可以做到2019年1月份
143楼
2023-06-24 17:55:23
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 1624977463 发表的提问:
老师,我去年没有计提所得税,会计利润没有,调整后产生利润,汇算清缴交了企业所得税,所得税分录要怎么处理?
您好 请问单位用什么会计准则
144楼
2023-06-24 18:16:56
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ID 发表的提问:
计提所得税到 缴纳所得税完整的分录怎么写啊?
借:所得税费用 贷:应交税费—应交所得税 缴纳时,借:应交税费—应交所得税 贷:银行存款
145楼
2023-06-24 18:43:39
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ID:回复辜老师 这个是每个季度必须计提的吗?
2023-06-24 19:10:32
辜老师:回复ID如果你季度有盈利就要计提
2023-06-24 19:20:43
ID:回复辜老师 那这个金额一般怎么算?
2023-06-24 19:41:08
辜老师:回复ID就用利润总额*所得税税率
2023-06-24 20:02:23
ID:回复辜老师 这个计提时的 季度盈利是指上一季度的盈利额吧
2023-06-24 20:14:16
辜老师:回复ID当季度盈利,当季度就计提所得税
2023-06-24 20:32:28
ID:回复辜老师 亏损就不提所得税了吗?
2023-06-24 20:57:45
辜老师:回复ID是的,亏损是没有所得税的
2023-06-24 21:25:11
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ ????J.ing???????? 发表的提问:
企业所得税年度汇算清缴,纳税调增,需要缴纳企业所得税,这个会计分录怎么做?
你好!1、应补缴税额的, 借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交所得税 2、缴纳税款时, 借:应交税费—应交所得税 贷:银行存款 3、调整未分配利润, 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
146楼
2023-06-24 19:05:59
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????J.ing????????:回复宋生老师 老师,已经没有以前年度调整这个科目,请问怎么做会计分录?
2023-06-24 19:26:52
宋生老师:回复????J.ing????????你好!有这个科目的。就是用这个科目
2023-06-24 19:39:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
小企业还用设“以前年度损益调整”科目吗,汇算清缴后,补缴纳的企业所得税是需要通过“以前年度损益调整”科目计入会计分录吗
你好,通过利润分配——未分配利润科目核算 借;利润分配——未分配利润 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
147楼
2023-06-25 18:36:23
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神奇小飞侠:回复邹老师 嗯嗯,也就是可以不通过以前年度损益科目做账是吗,还用补计提企业所得税吗
2023-06-25 18:53:58
邹老师:回复神奇小飞侠你好,没有以前年度损益调整科目,就通过 利润分配——未分配利润科目核算 需要补计提企业所得税,然后做扣缴分录
2023-06-25 19:23:54
神奇小飞侠:回复邹老师 计提 的分录是借营业税金及附加,贷应交税费-所得费,是这样吗
2023-06-25 19:48:23
邹老师:回复神奇小飞侠你好,计提分录是 借;利润分配——未分配利润 贷;应交税费-企业所得税
2023-06-25 20:03:33
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ bone_aa 发表的提问:
审计2020年做了一笔调整分录,借:所得税费用 -1365 借:递延所得税资产 1365,这个调整的所得税费用,汇算清缴填哪啊?
同学你好 所得税费用做汇算清缴时不填
148楼
2023-06-25 18:58:44
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
手会计2016年的所得税科目还有余额3502.03元,那我在这个月可以调整吗?如何调整?会计分录是?应该是哪种呢分录才对呢?还是搞不清楚
你好,是所得税费用科目吗
149楼
2023-06-25 19:06:00
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丽丽:回复邹老师 是的,是2016年的余额,我现在想在四月调整?如何处理?
2023-06-25 19:17:27
邹老师:回复丽丽你好,这个必须当年就结转到本年利润的啊
2023-06-25 19:36:39
丽丽:回复邹老师 问题是上月没结转啊,那我应该如何处理?在4月份可以调整吗?
2023-06-25 19:57:45
邹老师:回复丽丽借;本年利润 贷;所得税费用
2023-06-25 20:25:46
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 淡淡的大米 发表的提问:
那么请问老师,到了每年12月,在做计提所得税这笔分录时,就需要对会计利润进行纳税调整。请问哪些需要做纳税调整?我怎么才能知道呢,又还没有汇算清缴呢
不需要的,按你累计的利润*税率-预缴就可以
150楼
2023-06-26 18:41:35
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