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个人缴纳社保的会计处理
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 孙颖 发表的提问:
员工个人补缴3个月的社保费 交给单位现金 单位给补缴的 怎么做账务处理 补缴总金额 3501.63 单位缴纳2386.77 个人缴纳 916.65 滞纳金 198.21
您好,员工交现金时,借:现金,916.65,贷:其他应付款-社保,916.65,计提单位应交的,借:管理费用-社保等科目,2386.77,贷:应付职工薪酬-社保,2386.77。交纳时,借:其他应付款-社保,916.65,应付职工薪酬-社保,2386.77,营业外支出,198.21,贷:现金或者银行存款,3501.63
196楼
2023-08-06 20:27:04
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孙颖:回复王雁鸣老师 是这样 员工个人全部承担3个月补缴的保险费 3501.63 全部交的现金
2023-08-06 20:50:46
王雁鸣老师:回复孙颖您好,分录,员工交现金时,借:现金,3501.63 ,贷:其他应付款-社保,3501.63 ,交纳时,借:其他应付款-社保,3501.63 ,贷:现金或者银行存款,3501.63
2023-08-06 21:01:14
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 杨妞妞 发表的提问:
计提,缴纳残疾人就业保障金,会计分录如何处理
借:管理费用-残保金 贷:银行存款
197楼
2023-08-06 20:49:57
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 大表哥 发表的提问:
5月缴纳了5月的社保,4月没有计提,账务处理是怎么做分录的,个人和单位怎么做呢?
你好,这个是按月去计提,你5月交5月5 月去计提,看截图,4月没有计提,补计提也是按截图
198楼
2023-08-06 20:56:14
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大表哥:回复maize老师 5月份工资下个月发呢
2023-08-06 21:13:25
maize老师:回复大表哥你这个工资按月去计提,发分录下个月做就可以,这个其他应付款换成其他应收款,
2023-08-06 21:28:22
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 1304951695 发表的提问:
每个月公司如何帮员工缴纳社保,25号忘记缴社保了怎么处理呢
你好  这情况要找一下你社保局是不是可以去大厅交  
199楼
2023-08-06 21:02:59
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1304951695:回复玲老师 那我正常的话 每个月是到哪里缴社保呢
2023-08-06 21:31:07
玲老师:回复1304951695你们 一般是在税局网上交 
2023-08-06 21:41:12
1304951695:回复玲老师 我在电子税局里面没找到呀
2023-08-06 22:06:27
玲老师:回复1304951695那 找一下你税局问下  我们是在税局交的 
2023-08-06 22:33:52
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 玉米 发表的提问:
法人分别在两地注册公司,分别领取工资,个调税合并申报,社保在其中一个公司办理并缴纳,另一个公司怎么处理,不办理社保也要缴纳吗
您好!另一个可以不用办理。不用缴纳。
200楼
2023-08-07 17:57:35
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 琴琴 发表的提问:
汇算清缴职工薪酬表里的第五项各类基本社会保障性缴款 是填个人缴纳的那部分社保还是公司缴纳的那部分社保
填公司承担的部分,就是个人部分是从个人工资里面扣回来的,公司并没有承担这部分的数据
201楼
2023-08-07 18:20:50
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 晴兮 发表的提问:
老师,我公司只给五个人交社保,而且公司全部承担扣款,在每月初从公司账户扣除申报,月末发工资时不再扣除个人的,这种情况,我怎么做账处理?我可以不可以,月初公司账户缴纳社保时候,借:管理费-社会保险费 贷:银行存款 ? 然后月末计提工资的时候,不再计提个人社保?
你好,可以这样处理的
202楼
2023-08-07 18:31:52
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ ss 发表的提问:
计提社保时的会计分录和缴纳社保时的会计分录
您好 计提 借:管理费用——工资 管理费用——单位社保费/公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费/公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费/公积金 银行存款 缴纳社保 借:应付职工薪酬——单位社保费/公积金 其他应收款——个人社保费/公积金 贷:银行存款
203楼
2023-08-07 18:53:58
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Helen 发表的提问:
职工薪酬纳税调整表中的各类基本社会保障性缴纳填的是员工个人缴纳部分社保还是公司缴纳部分社保
按公司缴纳的社保部分填列
204楼
2023-08-08 18:30:52
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 打鸡血中 发表的提问:
缴纳社保会计分录借:管理费用一社保 其他应收款一个人社保贷:银行存款那么我这里个人部分的,当月可不可以再做一个会计分录把账调平了?借:库存现金贷:其他应收款一个人社保
你好,这个是从工资中扣除的 借;应付职工薪酬 贷;其他应收款
205楼
2023-08-08 18:54:12
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打鸡血中:回复邹老师 那和工资一张凭证(我公司是没有计提工资的), 借管理费用一一工资 应付职工薪酬一一社保 贷其他应收款一一社保 库存现金
2023-08-08 19:21:39
邹老师:回复打鸡血中缴纳社保 借:管理费用一社保 其他应收款一个人社保 贷:银行存款 扣款 借;应付职工薪酬 贷;其他应收款
2023-08-08 19:41:56
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 心若回眸 发表的提问:
2-5月份缴纳了社保,但是个税没做人员增加,没报个税,这怎么处理呢?去税务局处理申报会交罚款吗?
你好 是一个人没申报的吗
206楼
2023-08-08 19:14:59
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心若回眸:回复郭老师 是有个人挂靠我公司交纳社保
2023-08-08 19:30:33
心若回眸:回复郭老师 但是工资不在我公司账上体现,也不报个税
2023-08-08 20:00:07
心若回眸:回复郭老师 社保的钱用我公司公户里的钱交的
2023-08-08 20:15:41
郭老师:回复心若回眸他让你给他报工资吗 别申报了影响他汇算清缴
2023-08-08 20:41:17
心若回眸:回复郭老师 没让我们报,可是我们公司替他交着社保
2023-08-08 20:55:48
郭老师:回复心若回眸你申报个税得跟他说声 可以少报 你在下月补上也可以的 发工资的次月报个数 这个月发工资
2023-08-08 21:12:39
心若回眸:回复郭老师 这样交着社保,不报个税行吗?
2023-08-08 21:25:12
郭老师:回复心若回眸正规的来说不行 没有工资哪来的社保基数
2023-08-08 21:39:27
心若回眸:回复郭老师 那怎么办呢?
2023-08-08 22:01:40
郭老师:回复心若回眸这个你们单位自己协商吧
2023-08-08 22:17:32
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 传统的裙子 发表的提问:
老师,社保计提与缴纳的分录是,计提:借,管理费用,贷,应付职工薪酬—社保。缴纳,借,应付职工薪酬—社保,其他应收款(个人部分)贷,银行存款。我有点不明白其他应收款个人部分会一直挂在借方么?
你好,不会啊,这个你在付工资的时候会扣的
207楼
2023-08-09 18:19:27
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传统的裙子:回复小云老师 意思是付工资的时候,计提,借,管理费用,贷,应付职工薪酬—工资。发放,借:应付职工薪酬—工资,贷:其它应收款—社保,银行存款?这样就把其他应收款冲了对不?
2023-08-09 18:49:10
小云老师:回复传统的裙子是的,就是这个意思。
2023-08-09 19:13:59
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 小虾 发表的提问:
老师,我9月没有缴纳社保 只是计提了 但是我把个人部分的也计提进去了 借:管理费用-社保(公司+个人部分),贷:应付职工薪酬-社保(公司+个人),那我10月缴纳了9月的社保那个人的其他应收款部分要怎么做分录
红冲多计提的 然后发工资借应付职工薪酬-工资贷企业应收款,银存
208楼
2023-08-09 18:37:22
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小虾:回复郭老师 老师 我有点不明白,您看下我9月的分录
2023-08-09 18:50:30
郭老师:回复小虾同学看不到你的分录
2023-08-09 19:17:47
小虾:回复郭老师 好 我手动输吧,借:管理费用-社保2135.12,贷:应付职工薪酬-社保2135.12,以上的金额是公司和个人的加总
2023-08-09 19:36:53
郭老师:回复小虾借管理费用-社保负数(个人负担的) 借应付职工薪酬-社保负数(个人负担的) 红冲多计提的个人负担的
2023-08-09 20:02:04
小虾:回复郭老师 正确的应该只用计提公司的部分吧 我都计提了
2023-08-09 20:24:43
郭老师:回复小虾那就要红冲多计提的
2023-08-09 20:39:51
小虾:回复郭老师 这是一张凭证的,怎么做呢
2023-08-09 21:02:24
郭老师:回复小虾金额多少,分录给你写了,就是不知道金额没有给你写金额
2023-08-09 21:29:00
小虾:回复郭老师 不好意思哈老师才看到前面您给我写出来了
2023-08-09 21:55:27
郭老师:回复小虾嗯嗯,你这个做到工资里面计提就行
2023-08-09 22:22:58
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 黄帆儿帆儿 发表的提问:
关于社保如何做会计分录,我搜到了以下答案,请问老师是否正确?养老、医疗、失业一般统称社保金,分为个人交纳部分和企业交纳部分, 因此对于这两部分的处理是不同的.交养老保险可以按管理费用或者应付职工薪酬的费用做会计分录.个人部分,应计入"其他应收款-社保个人";企业部分则计"管理费用-劳动保险费".发工资:借:应付职工薪酬-工资贷:其他应收款 -社会保险贷:现金计提社保金:借:管理费用 -社会保险贷:应付职工薪酬-社会保险交社保金:借:应付职工薪酬-社会保险借:其他应收款 -社会保险贷:现金
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
209楼
2023-08-09 18:50:59
全部回复
慧老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.59w
引用 @ 咸鱼翻身 发表的提问:
工资、社保、个人所得税的计提和发放的时候怎么做会计处理?
计提,借成本费用科目,贷应付职工薪酬,发放,借应付职工薪酬,贷银行存款 应交税费个人所得税 其他应付款个人社保
210楼
2023-08-10 18:11:57
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咸鱼翻身:回复慧老师 可以等第二个月中发完工资再一笔直接计入这个月的费用吗,不用先计提可以吗?因为每个月也不可能次月初就能做到马上结账
2023-08-10 18:40:31
慧老师:回复咸鱼翻身计入下个月就会出现跨月
2023-08-10 18:53:17
咸鱼翻身:回复慧老师 比如5月的工资,6月发放,我等月中发放完了再回头做到5月的费用里去,这样合理?
2023-08-10 19:12:18
慧老师:回复咸鱼翻身你要是晚结账,可以计入5月份,也可以,只是做账时间晚,费用属期没问题
2023-08-10 19:24:40

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