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请问老师,工资多计提了1364元,出现在了贷方,我要怎么做才能把帐做平呢?

2020-09-09 14:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-09 14:55

您好,要做反向分录,冲减贷方多计提的应付职工薪酬--工资科目1364元。

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快账用户2143 追问 2020-09-09 17:31

好的,谢谢老师了

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齐红老师 解答 2020-09-09 17:33

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您好,要做反向分录,冲减贷方多计提的应付职工薪酬--工资科目1364元。
2020-09-09
同学,你好,这个说明你七月计提的工资少了,你这个月把少计提的工资,做到工资表上,增加计提,再发就平了。
2020-12-29
你好,放到营业外支出里面借营业外支出贷应交税费,未交增值税。
2021-06-03
你好 ;你调整下科目即可;  借应收账款 贷其他应收款; 这样就对了 ; 摘要写 调整某凭证号
2023-06-13
同学您好 月末应付职工薪酬工资的贷方余额,一般是本月计提下月应该发放的工资
2020-11-13
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