学员您好,这种情况可能是有一些进项公司是不能抵扣的,所以呢,系统会自动带出来这些数据,学员可以检查一下您的进项明细。

老师,一般纳税人增值税附表二中红字信息表进项税额转出自动带出数据是怎么回事,我公司并没有操作开具红字信息表
已经认证的发票,够买方申请了红字信息表,销售方按信息表开负数发票,,增值税附表二本期进项税额转出额是不是会自动有数据的
老师,7月份开了一张红字信息表在报7月份增值税的时候做了进项税额转出,但是在8月份发现7月份开的红字信息表开错了,又重新开了一张红字信息表,7月份开的红字信息表已经申请作废,那我在报8月份的增值税时,怎么在报表上加上个月那一笔做了进项税额转出的金额
老师好,请问增值税及附加税费申报表附列资料(二)中,红字发票专用信息表注明的进项税额中的数字是系统自动带出来的,我这里要做什么处理吗?
老师好:购买方1月份申请(已经认证抵扣的)红字发票信息。2月申报时已做进项转出。2月撤销红字发票信息,3月申报时填增值税附表怎么填?在附表二中“红字专用发票信息表注明的进项税额”里填负数吗?
自然人电子税务局个税模版在哪里下载
老师您好,我有2笔就是分录做了营业外收入,第一笔是因为多方多开了发票,这个钱再不给他,挂的是应付账款,还有一个是工资也在不给对方挂的是其他应付款,这两笔都做到营业外收入了,现在领导的意思是做到营业外收入不合适,要冲到成本,多开发票的我做的是劳务成本-服务费,然工资做的是劳务成本-工资,这个是我在今年5月已经做到营业外收入了,现在调整的话应该怎么调整合适老师
老师,小规模应未达起征点,做年结时减免的增值税需要转吗
老师,新成立一家公司,小规模,买进货物没有发票,可以向外开发票吗?
转行后考初级证书 可以考虑什么范围的会计工作?
小规模纳税人,有开普票和专票,按1%开票的。普票免税,有销售收入393.09(其中353.81是专票,39.28是普票)我做的借:银行存款397.05 贷:主营业务收393.09 应交税费-应交增值税3.96(按1%开票) 增值税报表申报后,其中专票算税是按1%收的,但是普票免费额里是自动跳的3%算的。那我做免税分录时是 借:应交税费-应交增值税1.18(3%的税率) 贷:营业外收1.18 还是做、借:应交税费-应交增值税0.4(1%的税率) 贷:营业外收0.4 还是我上面的都做错 了,那正确的应该是怎样的
员工张三垫付1个网店ERP使用费2000元,实际为12元,ERP公司10月退回1988元,当时借银行存款1988元,贷,其他应收账款/ERP1988元,12月员工报销垫付的2000元,款已付如何做账?
老师非盈利组织收到活期利息,是冲减筹资费用还是计入其他收入
老师您好,稳岗补贴返还我之前做的时候直接冲了社保,现在我想调整过来,当时是借银行存款,贷应付职工薪酬,应付社会保险费,现在领导的意思是把之前做的调整到未分配利润,这个应该怎么调整合适呢老师
小型微利企业有什么税收政策?
我核查过了,都是一对一的商品成本票呀,没有操做过转出进项,还能自动转出!
转出进项是在红字信息表进项那里的数据,是不是上游公司开具了红字信息表没有通知我公司
你好,一般情况下,如果上游开了红字发票给您的话,需要您先开具红字通知书给您的上游,如果您没有开具红字信息通知书的话,他是不可能开出来红字发票的。
老师,如果我11月开具了红字信息表,但是当时没有出来红字编号,然后就没有管,在这个月可以去税务撤销红字信息表吗,撤销了之后进项税额转出那是不是就没有数据了
学员你好,红字信息表如果没有跨月的话,可以在系统中直接作废,如果已经跨越的话。就要去税务局,如果去税务局那边做完之后,你这个进项应该就会变正确了。