同学你好 这个有发票吗

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    客户购买了100万的货品,已给开票了。今年需要给他返回返利3万元,请问这3万返利如何做账?谢谢!
我们为代理商,今年一客户销货5万元,我们需要给他返利1万元,客户给我们付款4万的话,我如何账务处理?谢谢。
老师好:今年厂家给我们核算返利80万元,是在6月份直接开具了红字发票冲红了,我已经做了账。但是不知道怎么冲减成本?返了80万的返利是不是等同于我们的利润应该增加了80万?那我接下来成本这款如何做账?(目前利润表里并没有体现出这80万)谢谢老师。
老师,你好。我公司向供货方拿货,我们拿了50万的货,他们给我们3000元的返利。然后他们说就给我们开47万的发票。可以这样的吗?那这个3千元的返利我该如何记账?
请问老师,如购进A商品数量10台,单价1000元/台,货款1万元,购进发票已开,款已付;次月供应商给予A商品单台返利30元/台,返利费用900元,如何做分录了?
                老师,成本票入账了,但是他的税,我们出纳写的是不得抵扣,会计要再税务系统上去进行勾选的吧,如果前面几个月的勾选没有勾选会怎么样? 或者放在现在所属期勾选又会怎么样,影响大吗
老师麻烦问一下在哪里能查到几月多交增值税和退税金额呢?谢谢
付款申请办公室签字、院长已签字,财务付款时财务科长是否已要签子
老师,请问图片里递延所得税资产最后一个科目是不是设置错误了?应该是租赁负债?谢谢
老师你好!计题应交税费是怎样操作,老师指导一下
老师,请问FOB出口,从厂家 到 港口的陆运费,是走的货代。货代给我们开6%的发票对不对?
老师公司想转让股权,10月份利润表本年累计净利润亏损150万,资产负债表所有者权益期末数138万,转让股份金额8000元。这种情况需要按哪个数缴纳个税呢,谢谢
帮我看下,我每月结转增值税是这么结转的,然后报8月份税的时候多计提了363.95元的未交增值税,这个月我把这个金额这么冲对吗
老师,对方公司给我们打款,金额不大,一千多块钱,备注的报销款,应该是货款,对方是国企,打款审批比较慢,如果这次退款,再重新打款就会很长时间,不退款重新打款,对我们有影响吗
老师好,公司之前欠税20万,这月留抵抵欠了5万,现在交5万,增值税申报表往哪里填呢
老师你好,我们给客户开了100万发票了。今年要返给他3万的返利。直接银行公户汇款。对方不用给我开票吧。
这个要开发票的 你实际就是97万的收入 你开100万的发票了 三万不开票给你你计入营业外了
要开票是客户给我开3万的发票?
对的 可以这样开发票的
老师,客户是不会给我们开发票的。那我怎么处理,当费用处理可以吗
那你计入营业外支出吧
如果要求客户开票,是开什么内容?
开服务费或者其他的都可以
好的,谢谢!
满意请给五星好评,谢谢