你好 ;有风险的; 这样会导致你账实和报表 和 申报表不一致 ;

@会计之行,在于行动 老师,公司有业务,一个月开几百万专票,不做帐,会有什么问题吗?只开票,不做帐?
请问公司是不动产办公楼租赁行业。进项租金专票不过(本月没有)开了600万信息服务费专票,可以一次性多认证抵扣几百万嘛?那具体做账处理和摊销怎么做呢?
老师晚上好,1:挂靠劳务公司,在外地做工地,独立核算,劳务公司做外帐,工地里自己做内帐,内帐就是做流水帐是吗? 2:外帐是会计学堂老师教的那些帐吗? 3:总公司是一般纳税人,还有其他项目在做,就是对于新工地刚开始在筹建,只有费用,总公司一个月报税时,平时开销的帐还是要做,只是报税时,不用管,是这样吗?
2023年1月公司付供应商一笔货款,确定永远不会开票。以前会计只做了一笔借应付帐款贷银行存款。现在要成本化处理。请问老师该如何调整,怎么做分录。
老师,自查发现2023年12月份有个货款收到了货,没有开发票,当时12月底入帐记 借 银行存款 贷 主营业务收入 增值税 现在这个发票2024年2月开了 这个发票开具时没有做任何会计分录,只是进行了当月增值税申报,目前发现开票系统发票总额与帐套营业收入增值税对不上,对不上的金额就是2月份开的发票没有进行会计处理,请问这个对申报财务报表有影响吗,如果需要进行会计处理,怎么写分录
现金登记现金日记帐。微信支付宝收款登记什么
员工工伤,2月计提工资889.75(银行存款已发),3月计提工资1438.18,发生工伤医药费559.44,保险公司理赔2666.33,2026年1月重新银行转款(1438.18+559.44),那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ,这个分录完整吗 借管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 借管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 贷其他应收款2666.33 员工发生工伤医药费559.44 借其他应收款 2666.33 管理费用-6668.71 贷银行存款1997.62(1438.18+559.44) 去年当时付了一笔现金1438.18,今年要调整分录改用银行存款付款,分录怎么调账啊,税务报表怎么处理
老师,我申报2月份个税,有3个人离职,没有工资,我已经填过离职日期,但是申报的时候出来提示需进行综合所得申报,没有工资并且离职,怎么申报
老师,用于出口退税的发票勾选了 后面如果发票内容有问题 不退了 有没有什么影响
做汇算清缴时,当年没有利润,需要填《A106000企业所得税弥补亏损明细表》吗
可以债转股吗,要交税吗,现在和股东挂的借款。之前还不是股东挂的借款。现在对方是百分之百的股东,能不能把之前的其他应付款转为投资,账上也没有实收资本
一般纳税人一般是按季度考虑税负,如果是4月,就看第一季度税负,如果是5月,看4月的税负还是看上一季度税负
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的