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老师,请问下销售一批货,进项已经收到,客户不要我们的专票,款是从公户支付的,对方不要票,那我怎么清账,怎么处理这部分库存

2022-11-17 08:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-17 08:56

不管是否开票,都按销售做收入账

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快账用户1980 追问 2022-11-17 08:58

那没有销售发票出去,这个已什么凭证入账,怎样做比较合理

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齐红老师 解答 2022-11-17 08:59

没发票有出库单和银行收款记录呀

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不管是否开票,都按销售做收入账
2022-11-17
您作为公司的会计,需要按照以下步骤处理从厂家进货A、B两种商品并送给客户B的情况: 1.发票开给D医院时,应该根据实际销售的商品A的数量和价格开具增值税专用发票。在发票上列明商品A的数量、单价和金额,并在备注栏中注明“送商品B”。这样可以清晰地反映销售商品A并赠送商品B的情况。 问题2: 您需要按照以下步骤处理这批已经到期的库存商品: 1.首先,将这批库存商品转入“资产减值损失”科目。具体的会计分录为:借:资产减值损失,贷:库存商品。 2.然后,将进项税额转出。具体的会计分录为:借:资产减值损失,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。 3.最后,将这批库存商品进行销售处理。具体的会计分录为:借:银行存款等,贷:应交税费-应交增值税-销项税额,贷:资产减值损失
2023-10-20
你好,这个你借,主营业务收入,应交税费,应交增值税,销项税额贷,或者其他应付款。
2025-04-22
是的,正常确认无票收入就可以了。
2023-08-16
您好,等于说,这个后期,又开票了是把
2023-08-19
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