咨询
Q

计提工资跟发放工资的分录是怎么 样的

2024-04-16 08:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-16 08:33

您好 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 发放 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-个人社保费 贷:其他应付款-个人公积金 贷:应交税费-个人所得税 贷:银行存款

头像
快账用户2006 追问 2024-04-16 08:34

计提的时候是加了个税跟社保一起的是吧

头像
齐红老师 解答 2024-04-16 08:35

计提的时候是加了个税跟社保一起的 是的

头像
快账用户2006 追问 2024-04-16 08:36

那不是申报工资才知道个税是多少吗

头像
齐红老师 解答 2024-04-16 08:36

可以自己计算的啊 不是要申报的时候才知道

头像
快账用户2006 追问 2024-04-16 08:37

可以怎么算你呢

头像
齐红老师 解答 2024-04-16 08:39

比如工资8000 五险一金扣800 没有专项附加扣除 个人所得税(8000-800-5000)*0.03=66

头像
快账用户2006 追问 2024-04-16 08:44

那工资就是按8000计提咯,是不

头像
齐红老师 解答 2024-04-16 08:44

工资就是按8000计提 是的

头像
快账用户2006 追问 2024-04-16 08:45

上一任会计是这样做的,导致交税税费还有借方余额

头像
快账用户2006 追问 2024-04-16 08:46

这样子的,应该如何调整呢

这样子的,应该如何调整呢
头像
快账用户2006 追问 2024-04-16 08:47

导致应付职工薪酬科目是没有含个税的

头像
齐红老师 解答 2024-04-16 08:49

那您把他的分录红冲 了 然后根据正确的写分录 就是包含个人所得税的计提

头像
快账用户2006 追问 2024-04-16 08:49

23年11月份开始就是错的

头像
齐红老师 解答 2024-04-16 08:50

那去年的已经结账就不用动了 可以今年的反结账到1月份 修改为正确的 或者直接4月份做分录调整

头像
快账用户2006 追问 2024-04-16 08:51

怎么弄呢

头像
齐红老师 解答 2024-04-16 08:52

反结账或者做分录调整啊

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 发放 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-个人社保费 贷:其他应付款-个人公积金 贷:应交税费-个人所得税 贷:银行存款
2024-04-16
借管理费用工资 贷应付职工薪酬  借应付职工薪酬   贷应交税费-应交个人所得税
2022-11-02
你好 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—工资 借:应付职工薪酬—工资 ,     贷:银行存款等科目  
2021-09-28
借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2021-04-02
1.计提工资时 借:管理费用——工资(这个是用于部门内容的支出的,如果是销售用途就计销售费用) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分,即企业自己承担的部分): 借:管理费用——社保(同上) 贷:应付职工薪酬——社保 1.发放工资时: 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(注意这时候就是员工个人部分的社保了) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 2.上交杜保时 借:应付职工薪酬——社保(这时候企业部分和个人部分都全部上交) 贷:银行存款 3.上交个人所得税时 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2022-08-03
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×