您好 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 发放 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-个人社保费 贷:其他应付款-个人公积金 贷:应交税费-个人所得税 贷:银行存款

老师,计提工资跟发放工资分录怎么写哇
老师,请问下付员工工资分录例4月计提工资,5月冲4月计提,发放工资,计提5月份工资,6月分录跟5月一样,这样是否对
老师,计提工资跟发放工资的分录怎么写
计提工资跟发放工资的分录是怎么 样的
你好,应发工资1000元,个人社保扣款450元,实发工资350元,像这样的工资表计提跟发放,怎么做分录
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
计提的时候是加了个税跟社保一起的是吧
计提的时候是加了个税跟社保一起的 是的
那不是申报工资才知道个税是多少吗
可以自己计算的啊 不是要申报的时候才知道
可以怎么算你呢
比如工资8000 五险一金扣800 没有专项附加扣除 个人所得税(8000-800-5000)*0.03=66
那工资就是按8000计提咯,是不
工资就是按8000计提 是的
上一任会计是这样做的,导致交税税费还有借方余额
这样子的,应该如何调整呢
导致应付职工薪酬科目是没有含个税的
那您把他的分录红冲 了 然后根据正确的写分录 就是包含个人所得税的计提
23年11月份开始就是错的
那去年的已经结账就不用动了 可以今年的反结账到1月份 修改为正确的 或者直接4月份做分录调整
怎么弄呢
反结账或者做分录调整啊